老師,你好。我今天上午在稅務(wù)大廳更改了6月份的增值稅報表(一般納稅人)附表四,原來沒有填,實(shí)際是補(bǔ)充申報,其中第一項稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi),在6月期末余額為480;今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表,附表四同樣內(nèi)容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額,不能手動更改,該怎么辦?如果需要去稅務(wù)局報七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個月都得去稅務(wù)局報?

K14607563981167
于2019-08-07 16:06 發(fā)布 ??1048次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-08-07 16:21
您好,那您這月就補(bǔ)填在7月份申報里面在
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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-07-31 16:03:56
您好!是的。這個是由企業(yè)負(fù)擔(dān),但是這個費(fèi)用可以全額抵扣。
2017-06-13 22:10:23
您好
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
2019-05-30 11:37:11
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
您好
購買時“
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時
借:管理費(fèi)用
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:管理費(fèi)用
向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
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