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市區(qū)增值稅附征,增值稅教育費附加合計301.46,增值稅地方教育附加,60.29記入什么科目
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人增值稅怎么寫,是直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2019-08-16
到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個科目到年底時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增設(shè)計費增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-26
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[廣告費]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
稅盤費用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額和應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個一般納稅人的稅控盤維護費抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護費抵減,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對,應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計算 4月份報稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費280元未抵減,前面的會計計入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請教一下,小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個季度沖紅了,上季度的稅咋報,沖紅前還沒報上季度增值稅呢,現(xiàn)在才報呀。每次報稅系統(tǒng)會自動帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù),請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統(tǒng)維護費一起820元,我在增值稅報表中填了,申報表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進項稅中,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了,這是怎么回事? 增值稅這個月已經(jīng)申報成功了,下個月再加還行不行的? 那我現(xiàn)在沒有銷項,我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè),一般貿(mào)易方式的,請問一下:1、10月份有3張出口報關(guān)單,當(dāng)月報關(guān)單信息已收齊的,因沒開到發(fā)票,所以沒申請退稅,但增值稅已申報,退稅發(fā)票已勾選,現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報退稅,那填退稅申報明細(xì)表時,10月份那3張報關(guān)單的所屬期填多少?因為匯率不一樣,不知道能不能一起申報;2、一張報關(guān)單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里?
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2022-11-18
3中電希生廣企業(yè)為增值柷小規(guī)模納稅人,2020年1月友生下列業(yè)分: (1)外購材料一批用于生產(chǎn)小電器,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款15 00C 直稅1950 元;外購一臺生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 40000 元, 3200元: (2)委托外貿(mào)企業(yè)進口一批塑料材料,關(guān)稅完稅價格16000 元,關(guān)稅稅率 69 相關(guān)稅費后將材料運回企業(yè),海關(guān)填發(fā)了增值稅專用繳款書; (3)銷售40臺自應(yīng)小電器,取得含稅收入15450 元; (4)將5件白產(chǎn)小電器無償贈送給客戶使用; (5)將使用過的一批包裝物出售,取得含稅收入2060 元; 6)將使用過的一臺設(shè)備出售,原值30000 元,含稅售價12360元。 要求:
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2021-11-29
內(nèi)賬應(yīng)交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個應(yīng)交增值稅科目
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2017-08-17
應(yīng)交增值稅額怎么算的啊,為啥算的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),結(jié)果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
請問,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對嗎
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2019-12-12
老師,我代帳的企業(yè)是做足療的,剛剛裝修完,都是自己買材料找工人干活,全是白條子 該怎么入帳呀? 所有的費用都?xì)w集在長期待攤費用科目對不? 需要買稅控系統(tǒng)嗎? 主要稅種是增值稅 要是不開發(fā)票,我拿什么入收入呀?
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2015-12-30
我想請問一下個體工商戶要注銷啦,報稅系統(tǒng)是不是所有稅額都要申報呢?例如增值稅及附加稅,環(huán)境保護稅及車輛購置稅需要申報嗎?
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2020-05-11
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