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一般是先增值稅,財務報表、企業(yè)所得稅,這幾個報表的申報先后順序
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2022-01-12
增值稅納稅申報表里的稅費跟資產(chǎn)負債表里的應交稅費有關聯(lián)嗎
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2022-10-21
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人)與一 二 四的附表,是什么關系?
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2021-11-15
您好!資產(chǎn)負債表上的應交稅費和增值稅申報表不付怎么查找錯誤
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2020-04-21
老師,請問員工2021年打滴滴車和出差的飛機票高鐵票,在2021年納稅申報表中沒有填寫,2022年的1月的申報表還能填寫嗎?2021年是成立的新公司,沒有開票出去,增值稅都是零申報。
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2022-01-07
小規(guī)模企業(yè)開的普通機打發(fā)票在季度申報的時候要在增值稅納稅申報表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報表中,怎么填,,增值稅報表自動出來本期預繳稅額,那附加稅怎么報
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2021-10-25
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿企業(yè),沒有內銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進了營業(yè)收入,所以導致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調整?
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2020-07-08
老師,轉出處理增值稅申報表要怎么填? 轉出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬,稅點1%,增值稅申報表按3%申報,會計分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師,電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎?
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2020-03-23
增值稅申報表上的應納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表,服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細這個表,我們是工程服務公司 ,那這個表里有一個是服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目這一列,這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補0保存的。那我想弄明白,這個扣除項目是怎么回事?????不是進項扣除額吧?????
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2018-04-09
增值稅申報表2月份,15欄,免抵退應退稅額,是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是自動的嗎
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2023-04-16
增值稅申報表中留抵稅額如何調成0,留著進項下次有銷項時再抵扣,如圖
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2022-06-02
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤,而且已經(jīng)申報了,在不改變已經(jīng)申報了的銷項稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯報的銷項稅額反推數(shù)據(jù),把應收借方增加,收入貸方增加,請問本月申報時應該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補記呢 例如? (稅率算錯的) 借:應收10000 貸:收入8700 銷項稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報的銷項稅反推 借:應收11300 貸:收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經(jīng)申報了,要做什么修改啊
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2021-11-24