想問(wèn)一下因?yàn)橹?計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤,而且已經(jīng)申報(bào)了,在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷項(xiàng)稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù),把應(yīng)收借方增加,收入貸方增加,請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? (稅率算錯(cuò)的) 借:應(yīng)收10000 貸:收入8700 銷項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅反推 借:應(yīng)收11300 貸:收入10000 銷項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應(yīng)收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了,要做什么修改啊
宅小路
于2021-11-24 21:32 發(fā)布 ??1346次瀏覽
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悠然老師01
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-11-25 06:52
你的反推是不調(diào)整報(bào)表,你需要在當(dāng)月1的時(shí)候增加收入,
借:應(yīng)收賬款1300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1300
在這個(gè)月沖減
借應(yīng)收賬款-1300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1300
然后收入抵減本期的收入后計(jì)算銷項(xiàng)稅額
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您好這個(gè)是有差異你想沒(méi)有這個(gè)貸方改為其他業(yè)務(wù)收入
2021-07-15 07:40:41

你好!其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬(wàn)免增值稅,但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05

同學(xué)你好
因?yàn)槟惆凑胀旯け壤_認(rèn)收入 但是所得稅沒(méi)有確認(rèn)收入
2021-05-08 20:02:57

你的反推是不調(diào)整報(bào)表,你需要在當(dāng)月1的時(shí)候增加收入,
借:應(yīng)收賬款1300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1300
在這個(gè)月沖減
借應(yīng)收賬款-1300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1300
然后收入抵減本期的收入后計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2021-11-25 06:52:30

你好這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)你。
2021-06-09 09:56:21
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宅小路 追問(wèn)
2021-11-25 09:57
悠然老師01 解答
2021-11-25 10:10