国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

月末,增值稅銷項大于進項,進行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應交稅費——未交增值稅”;那如果進項大天銷項,該如何處理呢?
2/621
2021-07-05
老師為什么要設置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
1/2232
2017-04-27
老師好:我想問一下月底為什么要把應交稅金-應交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅金-未交增值稅中,這不還是在應交稅金這個科目嗎?意義在哪?不理解
1/251
2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結(jié)轉(zhuǎn),看似像是只是讓“轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)為“未交增值稅”,都是應交稅費,并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個二級科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會計上的要求形式,看上去比較正規(guī)對嗎?是不是這么理解?
1/179
2022-12-11
老師,你好!請問一下,應交稅費--未交增值稅、應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個科目有啥區(qū)別呢?
4/871
2021-02-23
應交稅費下的轉(zhuǎn)出未交增值稅年底得結(jié)轉(zhuǎn)??就走平就行?
1/768
2020-12-18
應交稅費 應交增值稅 簡易計稅科目月末還是要轉(zhuǎn)到應交稅費 未交增值稅嗎?
1/7195
2019-08-22
應交稅金應交增值稅未交增值稅-數(shù)怎么沖回做賬呢!調(diào)平
4/2573
2022-03-11
你好,之間進行抵扣多了。后面進行轉(zhuǎn)出了。轉(zhuǎn)出時我做的分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅——進行稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——未交增值稅 在銀行第二月扣稅費事。應交稅費-未交增值稅沖零。 目前:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出這個仍留了這個余額在借方。這樣是對的嗎
6/706
2020-03-17
怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?“應交稅費-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/1397
2017-11-13
老師我想問下,上次我問的這個問題,您說最后跟本月實際繳納抵減就可以了,那繳納抵減后還需要再做一筆分錄不?我看到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅在借方,是不是還需要做筆什么分錄把它左右做平呢?還是說不用做了?麻煩老師幫我看看謝謝!
2/499
2019-11-07
年底結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個差額的部分怎么處理
1/538
2023-01-13
老師,這樣正常嗎?我把應交增值稅科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按理說,應交稅費期末余額應該和未交增值稅的余額一樣吧?我這個不一樣,正常嗎?
1/708
2019-06-10
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
1/779
2019-08-27
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計入"應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅";期末的時候再由"應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應交稅費_未交增值稅":最后次月扣稅的時候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎?
1/688
2018-08-31
老師您好,請教下,小規(guī)模自開普票總額18500,填寫增值稅申報時免稅銷售額18316.83,免稅額549.5(12366說這么填的),但發(fā)票的征收率是1%,稅額為183.17,那我做賬時應交稅費是按549.5還是183.17來做?
1/296
2020-04-21
我就是想問一下,我們這一個季度沒有超過30萬,我這個應交稅金,但是我做了這個科目。我到最后。我是免稅免增值稅的,我這個應交稅金的數(shù)字如何,用什么科目來給他沖減吶,要不然他。一直在貸方啊,我,實際上我這個應交稅金,我只用它來計提附加稅,然后這個實際當時開票的時候產(chǎn)生的這個。應交稅金在貸方,那么我身上是開票的時候開了,但我沒有教他,因為我是小規(guī)模。那雖然是免稅的,免這個增值稅的這個真這個應交稅金,這個數(shù)字,這個科目。用什么項目來跟他沖,減不然的話,他每個月要要是做報表,資產(chǎn)負債表的時候,我會。起初假期沒這樣子,一直掛在報表上,好像不是太合適了。
1/345
2019-10-15
現(xiàn)在小微企業(yè)從4月增值稅免稅,收入做賬的時候,還需要稅費分離嗎?例如:借銀行存款200,貸:醫(yī)療業(yè)務收入-掛號收入194.17 應交稅費-增值稅5.83,還是借:銀行存款,200 貸:醫(yī)療業(yè)務收入-掛號收入200
2/230
2022-05-05
王老師好,3月份初次購買稅控盤時借管理費用480貸銀行存款480,6月份抵扣時借減免稅款250貸管理費用-250(應交增值稅250全部抵扣了)。那剩下的230就給它掛在管理費用里嗎?不用轉(zhuǎn)出來嗎?
1/420
2019-10-06
#提問#老師,小規(guī)模納稅人,一季度普票加專票共30萬,那我們免交增值稅,和三張附加稅嗎?
1/487
2020-04-15