国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

本月工資30000元,五險(xiǎn)3000,公積金2300,年金1000,實(shí)發(fā)工資:30000-3000-2300-1000-個(gè)稅=到手工資;但是在算個(gè)稅的時(shí)候,公積金上限只能稅前扣除1800,年金上限扣除600,按政策上來說,是不是算個(gè)稅的時(shí)候這樣算:30000+500(超額公積金)+400(超額年金)-3000-1800-600-5000(起征點(diǎn))=應(yīng)納稅所得額 然后在用這個(gè)應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)交個(gè)稅
1/6604
2020-07-18
從稅務(wù)管理角度看,工資報(bào)酬的支付應(yīng)用工資表按實(shí)列支,并按規(guī)定代扣代繳工資薪金類個(gè)人所得稅;納稅人支付勞務(wù)報(bào)酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票,并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅。兩種支出的計(jì)稅方式完全不同。公司給別人支付勞務(wù)報(bào)酬,是不是對(duì)方要提供給公司勞務(wù)發(fā)票并且公司還要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅??jī)蓚€(gè)必須都有才可以稅前扣除是嗎?
5/1022
2017-04-21
您好,我剛才了您的一個(gè)回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。 您的回答是 先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個(gè)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款 但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
1/571
2022-01-09
老師您好,請(qǐng)問2019年度繳納的印花稅和殘保金,在所得稅匯算清繳時(shí),能稅前扣除嗎?如能扣除那填表是填在哪張表里?謝謝!
2/1679
2020-05-20
出差從香港取得的住宿票可以作為企業(yè)所得稅稅前列支費(fèi)用的合法憑據(jù)嗎?
1/1107
2019-04-02
甲軟件開發(fā)公司20X8年度全年計(jì)提的職工工資薪金總額為500萬元,當(dāng)年度發(fā)放的工資薪金總額為450萬元,20X9年1月發(fā)放20X8年度的工資薪金總額為50萬元(假定“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資”期初無余額)。另外,發(fā)生職工培訓(xùn)費(fèi)用10萬元。甲軟件開發(fā)公司20X9年做20X8年度的企業(yè)所得稅匯算時(shí),職工教育經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除的限額為()。A.50萬元B.46萬元C.40萬元D.36萬元
1/268
2021-10-14
小馬,我請(qǐng)教你個(gè)問題,我們是運(yùn)輸公司,司機(jī)都是臨時(shí)的,給司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,直接網(wǎng)銀打款了,我做成工資了做了工資表。沒有給他們買社保。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本―人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬―工資 借:應(yīng)付職工薪酬―工資 貸:銀行存款 這樣做可不可以?能不能在企業(yè)所得稅前扣除? 還有,這樣的話,會(huì)不會(huì)影響公司社保年審?
6/1024
2020-01-17
企業(yè)在超市購(gòu)入購(gòu)物卡取得普通發(fā)票可以稅前扣除不?應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?
1/894
2020-01-01
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
1/658
2015-10-25
怎么理解企業(yè)目前從該項(xiàng)資產(chǎn)處置中獲得的扣除預(yù)計(jì)處置費(fèi)用后的金額
1/1332
2020-04-20
老師你好,月營(yíng)業(yè)額不足10萬的小規(guī)模納稅人免征增值稅,免征的稅款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
2/2288
2019-10-12
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫呢
2/1119
2022-11-09
公司今年在申報(bào)高企,2020年研發(fā)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒有加計(jì)扣除,現(xiàn)在可以在2022年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里加技扣除嗎?該如何操作?
1/894
2023-02-20
員工通訊費(fèi),發(fā)票寫的是個(gè)人,怎么賬務(wù)處理?年底所得稅匯算的時(shí)候可以稅前扣除嗎?
1/648
2017-10-31
我們公司租賃的辦公室使用,租用的商業(yè)用房,租賃合同中約定,產(chǎn)生的稅費(fèi)由本公司承擔(dān),房東不予承擔(dān),由于稅費(fèi)挺高,公司領(lǐng)導(dǎo)決定不去開具房租發(fā)票,因此也沒有做所得稅稅前扣除,也沒有繳納租房的相應(yīng)稅費(fèi),這樣合法嗎?是否有很大風(fēng)險(xiǎn)?懇請(qǐng)老師解答
2/997
2017-02-23
老師您好,我在想一個(gè)問題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費(fèi)用了,那如果不抵扣計(jì)入成本費(fèi)用所得稅稅前扣除不是更好
1/2600
2020-07-03
老師, 因市場(chǎng)行情變化,現(xiàn)在采購(gòu)的鋰電池單價(jià)已經(jīng)有212元降為186元,因沒設(shè)減值準(zhǔn)備的科目,那再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,產(chǎn)成品的售價(jià)低于進(jìn)價(jià),這個(gè)成本就是按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),還虧的,那要把全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,單價(jià)26元的損失是不是走營(yíng)業(yè)外支出,這部分不得所得稅稅前扣除?謝謝!
1/167
2023-11-24
老師,我想問下這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,意思是可以在所得稅稅前扣除是嗎?比如100元的研發(fā)費(fèi)用,那就可以扣175,現(xiàn)在變成100%那就是可以扣200是這樣嗎?
1/1574
2021-11-09
應(yīng)交稅費(fèi)除以不含稅收入是不是稅率
1/635
2016-08-19
老師,公司無償劃撥的固定資產(chǎn),計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出,請(qǐng)問這筆費(fèi)用所得稅可以稅前扣除嗎?
1/249
2023-05-12