
老師您好,我在想一個(gè)問題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費(fèi)用了,那如果不抵扣計(jì)入成本費(fèi)用所得稅稅前扣除不是更好
答: 你想如果是抵扣增值稅的話,可以抵扣13%或9%、或6%的增值稅,這樣更劃算。這個(gè)是真金白銀。直接減少了公司的支出。 至于企業(yè)所得稅,這個(gè)如果是有利潤需要交稅,如果沒有利潤不交企業(yè)所得稅呢
企業(yè)所得稅中增值稅及其附加稅能入成本費(fèi)用扣除嗎
答: 你好,增值稅不可以作為費(fèi)用抵扣 附加稅是可以通過計(jì)入稅金及附加抵扣企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師2020年1月發(fā)的年終獎(jiǎng)怎么操作能作為2019年成本費(fèi)用在所得稅稅前扣除
答: 需要2019年12月計(jì)提這個(gè)賬上做才可以,
權(quán)益結(jié)算的股份支付那為什么未來可稅前扣除的金額小于等于當(dāng)期確認(rèn)的成本費(fèi)用,是借遞延資產(chǎn)貸所得稅費(fèi)用?
上年度已做所得稅稅前扣除的成本費(fèi)用,繳納5月31日以后才不開發(fā)票,用什么涉水風(fēng)險(xiǎn)?
老師,小規(guī)模的銷項(xiàng)增值稅可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入成本
請教老師,我們有18年10月份開的大額建筑安裝費(fèi)專票還未認(rèn)證抵扣,期限還在360天內(nèi),由于已經(jīng)跨年,計(jì)入成本費(fèi)用的部分還可以所得稅前扣除嗎?


lancy 追問
2020-07-03 10:17
江老師 解答
2020-07-03 10:19
lancy 追問
2020-07-03 10:23
江老師 解答
2020-07-03 10:25