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更正申報匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個科目使用有限定???
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2019-07-31
個人的年應(yīng)納稅額是要匯算清繳的減去預(yù)扣預(yù)繳的么?
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2019-09-17
下年度盈利企業(yè),匯算清繳時候的企業(yè)所得稅怎么計算?
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算,填什么表?
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2019-04-09
老師,企業(yè)所得稅申報表的預(yù)繳方式怎么從按照實際利潤額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
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2022-04-07
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個季度申報一次
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2019-05-05
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
您好,我們公司一季度的賬沒有做完,季度所得稅怎么申報呀
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2021-04-16
老師,請問下,申報第二季度所得稅時,季初人數(shù)是填上季度末的,還是填本季度4月份的人數(shù)??
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2020-07-02
老師,個體工商戶是核定征收的,需要報經(jīng)營所得的個人所得稅年度申報嗎
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2025-02-22
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
公司15年匯算補繳所得稅0.3萬元。15年會計利潤-10萬元。16年會計利潤-12萬元,未匯算。17年1季度會計利潤20萬元,1季度申報所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
請問,我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報表時,本季度利潤為正數(shù)24042.14,本年累計利潤為負數(shù)。本季度要繳所得稅不?
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2016-07-20
老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報,第一季度盈利,預(yù)交了。這個季度虧損,怎么申報?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時候申請退稅了?
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2019-06-20
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報表是零申報,季度報表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當時所得稅為什么零申報,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報表和所得稅季度報表和匯算清繳表,季報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報和報表不一致,申報錯誤會受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
老師好,我昨天申報所得稅:發(fā)現(xiàn)上個季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個企業(yè)所得稅沒有累計,都是當月的,也申報錯了
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2021-01-15
以前年度有虧損,盈利彌補了前期虧損..申報得得所得稅 .計提是按本年利潤計提的.還是按哪個計提, 這樣就會有點差,這個怎么處理呢
1/791
2020-01-07