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公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開票100多萬,企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒有交過,企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
請問如果更改了2020年的報表,導(dǎo)致收入跟第四季度申報的所得稅收入有差異,需要更改第四季度的所得稅申報表嗎
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2021-05-13
年度財務(wù)報表和所得稅申報?有哪些應(yīng)注意的風(fēng)險
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2020-05-25
哪些人不需要進行個人所得稅年度匯繳清算申報?
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2020-03-05
老師好,我昨天申報所得稅:發(fā)現(xiàn)上個季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個企業(yè)所得稅沒有累計,都是當(dāng)月的,也申報錯了
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2021-01-15
以前年度有虧損,盈利彌補了前期虧損..申報得得所得稅 .計提是按本年利潤計提的.還是按哪個計提, 這樣就會有點差,這個怎么處理呢
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2020-01-07
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報企業(yè)所得稅時我要怎么分開申報?
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2018-01-29
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
本年第二季度所得稅納稅申報A表本年累計數(shù)我填成本季累計說了,已經(jīng)繳稅扣款,這個怎么處理修改呀?
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2018-07-08
企業(yè)所得稅的年報 ,能查到頭年申報的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
老師好,企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅有稅額,應(yīng)該做哪些分錄?
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2019-05-28
在季度申報所得稅時,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動填,還是系統(tǒng)自動填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤只有10多萬
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2020-07-09
我公司另外注冊了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒有開展,現(xiàn)在要季度申報所得稅報表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫,賬上沒有錢,資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
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2019-07-01
匯算清繳的利潤表的“減:所得稅費用”是填2021年全年實際應(yīng)交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)“的第31行“八、實際應(yīng)納所得稅額(28+29-30)”一致的嗎
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2022-04-22
小微企業(yè)季度申報所得稅,營業(yè)成本可以包括期間費用嗎
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2019-04-10
請問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎?
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2022-01-09
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