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#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表(A類 )》表中的32項(xiàng)中直接填寫了預(yù)繳318.9。現(xiàn)在稅局說要改。請(qǐng)問怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢?表應(yīng)該如何填?麻煩老師了
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2020-07-21
季度所得稅也是可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2018-10-17
你好,請(qǐng)問季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-05-27
老師你好問一下申報(bào)季度利潤表時(shí),申報(bào)系統(tǒng)上面沒有以前年度損益調(diào)整 ,我的軟件出的報(bào)表上有,這個(gè)應(yīng)該放在哪里呢?申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,填的實(shí)際利潤額填成扣除以前年度損益調(diào)整的利潤額 這樣可以嗎?這樣的話兩個(gè)表的利潤額金額不一樣,會(huì)不會(huì)有影響?
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2021-04-19
老師您好!麻煩問一下我們今年所得稅有一筆退稅,沒有通過以前年度損益調(diào)整,直接沖了當(dāng)年所得稅,如果計(jì)算本季度所得稅的需要剔除退回來的所得稅嗎?
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2020-07-03
老師,上季度所得稅已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,為什么本季度還有彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
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2019-10-15
老師,這個(gè)月報(bào)季度所得稅,實(shí)際本年有盈利,但是上年有虧損,這個(gè)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損中填寫嗎
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2019-10-09
2019年第一季度盈利5萬,2018年虧損10萬,在填2019年第一季度所得稅時(shí),第8行,彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字是自動(dòng)跳出來,還是自己填上去,
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2019-02-14
老師,小規(guī)模公司,所得稅季度申報(bào)表里,以前年度虧算,彌補(bǔ)以前年度虧算,我是先季報(bào),還是先年度匯算清繳
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2020-04-16
建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳企業(yè)所得稅按0.2%預(yù)繳,企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳的所得稅是填申報(bào)表上面的特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額這一欄還是實(shí)際已預(yù)繳所得稅額這一欄?
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2017-10-20
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
下年度盈利企業(yè),匯算清繳時(shí)候的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算,填什么表?
1/2012
2019-04-09
企業(yè)所得稅是不是一年交的,還是季度交的,就是小規(guī)模每季度都要做企業(yè)所得稅,那是不是當(dāng)月就稅費(fèi)了
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2018-11-12
請(qǐng)問剛要做季度納稅申報(bào),企業(yè)所得稅零申報(bào),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無票收入
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2021-04-09
5月做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。是借以前年度損益調(diào)整,貸所得稅費(fèi)用,再借所得稅費(fèi),貸銀行存款嗎
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2021-06-10
小規(guī)模企業(yè),一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報(bào)企業(yè)所得利潤幾十塊錢情況下,個(gè)人所得稅也是零申報(bào)是不
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2023-10-07
一月份一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅是填幾月份的 ,還有小規(guī)模納稅人季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表填哪幾個(gè)月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤總額是28萬,,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2023-03-15