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老師好,中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)2018版和中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)2018版有什么區(qū)別?
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2018-08-07
上個季度申報所得稅沒計提,這次申報交的所得稅怎么寫分錄?
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2019-01-09
我想問下實際工作中的一次性扣除費用的問題。我們1季度購買的客車20萬,我一次性扣除了,填寫了折舊附表。那2季度申報所得稅時,折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的,第二季度申報所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬,這個情況匯繳的時候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會不會有風(fēng)險?
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2022-04-22
做19年年度企業(yè)所得稅匯算,其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的,那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計實際已繳納的所得稅稅額嗎?
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2020-07-06
企業(yè)所得稅的年報 ,能查到頭年申報的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
第四季度預(yù)繳所得稅申報表里的實際利潤額\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填?
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2022-03-25
第四季度預(yù)繳所得稅申報表里的實際利潤額\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填?
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2023-03-15
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報季度所得稅時進行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒有,問稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
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2019-08-30
老師 我們企業(yè)是季度申報,所得稅是匯總清繳一年交一回還是一季度交一回,完事企業(yè)所得稅的金額在利潤表的所得稅體現(xiàn),那每月都得累計提現(xiàn)嗎 這筆錢4月份繳納完事了。這個月這筆錢是不是也得填在這地方,這個是4月份的
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2023-06-08
總公司匯總申報的時候,需要填寫分配表,第二季度報企業(yè)所得稅的時候是填寫第二季度的數(shù)據(jù),還是1-6月的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-10
請問老師,季報企業(yè)所得稅是根據(jù)一個季度的營業(yè)額申報嗎?
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2019-10-04
老師,我們家是小規(guī)模,企業(yè)所得稅7月份申報第二季度,可是申報之后,我發(fā)現(xiàn)填錯一個數(shù),請問怎么修改?
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2019-07-05
匯算清繳的利潤表的“減:所得稅費用”是填2021年全年實際應(yīng)交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)“的第31行“八、實際應(yīng)納所得稅額(28+29-30)”一致的嗎
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2022-04-22
請問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎?
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2022-01-09
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
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