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老師,當(dāng)月驗證的發(fā)票,當(dāng)月做賬的進(jìn)項稅是不是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,如果不是當(dāng)月驗證的發(fā)票,是不是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項稅?到第二個月才驗證的話就:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項稅
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2019-06-14
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,14年8月銷售自己使用過的舊設(shè)箅取得不含稅收入60萬,該設(shè)備2011購進(jìn)取得增值稅專用發(fā)票,注明價標(biāo)75萬元,已低扣進(jìn)項稅,則銷售此設(shè)備應(yīng)交增值稅是多少萬?
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2016-04-28
個人勞務(wù)增值稅起征點是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請搬運工8人,每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點,不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
我想問下 為什么我打印完稅證明里面沒有增值稅?
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2019-11-05
我提問:1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對于不真實交易的賬務(wù)處理,計提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項稅額 貸 進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這兩個分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個
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2016-12-31
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
購進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
建筑行業(yè)在外地預(yù)繳增值稅,借方是應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅,貸方銀行存款嗎?
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2020-04-24
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31
自產(chǎn)自用的產(chǎn)品用交增值稅嗎?比如自產(chǎn)的電腦用于辦公室,用交增值稅嗎?
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2020-03-27
老師 請問統(tǒng)計局報表中的 應(yīng)交增值稅是累計的應(yīng)交增值稅的貸方余額嗎?
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2019-06-10
小規(guī)模公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅申報表提交錯了該怎么辦,少交了增值稅.
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2019-03-08
老師,問哈,建筑企業(yè)外地項目預(yù)交增值稅,是不是必須要向當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅
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2022-10-18
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應(yīng)數(shù)據(jù)對應(yīng)不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
個獨開增值稅專用發(fā)票16個點的,需要交增值稅嗎?
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2019-02-18
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ,還可以交增值稅嗎?
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2019-06-15
清包工開具的簡易征收票需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?借:應(yīng)交稅費簡易征收貸:應(yīng)交稅費未交增值稅?
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2019-01-17