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您好,我去年10月份時(shí)預(yù)付了10-12月的房租,今年1月份才取得發(fā)票,這個(gè)分錄要怎么做???每月要不要攤分管理費(fèi)用?
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2022-04-01
老師你好 想請(qǐng)問(wèn)一下 2021年12月支付房租時(shí)借方掛的管理費(fèi)用 2022年1月收到專(zhuān)票 紅字沖銷(xiāo)了12月的憑證借掛應(yīng)付 但是這邊1月管理費(fèi)用有差額 這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理呢 12月支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行 1月收到專(zhuān)票時(shí) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 其他差額在應(yīng)交稅費(fèi)哪里 這種要怎么處理啊
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2022-02-23
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入這個(gè)宿舍作為固定資產(chǎn)來(lái)核算
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2025-06-18
請(qǐng)問(wèn)公司自用的周轉(zhuǎn)箱計(jì)入管理費(fèi)用還是周轉(zhuǎn)材料
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2025-06-23
甘老師,那直接用管理費(fèi)用-社保,問(wèn)題也不大吧
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2019-08-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
付前一年11、12月的費(fèi)用可以直接記入管理費(fèi)用嗎
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2022-03-07
老師好 購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利5萬(wàn)元 記 無(wú)形資產(chǎn) 每月可要計(jì)提還是一次性記管理費(fèi)用?
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2023-01-09
老師,像收到這個(gè)票時(shí), 我們把這個(gè)記入管理費(fèi)用-辦公,還是記入到固定資產(chǎn)里面去?
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2022-08-24
我們制造業(yè),新媒體運(yùn)營(yíng)工資屬于銷(xiāo)售費(fèi)用嗎,還是管理費(fèi)用?
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2023-10-09
暫估管理費(fèi)用的分錄
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2019-10-11
7月份的一筆 200元的 管理費(fèi)用發(fā)票 做賬時(shí)搞到了6月份??梢詥??
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2024-10-23
老師,是不是送禮買(mǎi)了的煙酒都要入銷(xiāo)售收入?。咳绻苯尤牍芾碣M(fèi)用的話,會(huì)有什么后果?
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2022-03-04
老師, 我們公司是銷(xiāo)售板材的,老板買(mǎi)了一部手機(jī),還蠻貴的,是進(jìn)管理費(fèi)用,還是進(jìn)固定資產(chǎn)呀
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2022-09-30
老師 您好 我們公司12月份的 汽車(chē)裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開(kāi)發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來(lái)了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,交通車(chē)交的保險(xiǎn)之前的憑證沒(méi)有發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月收到專(zhuān)票要怎么寫(xiě)分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,公司有一個(gè)員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領(lǐng)導(dǎo)又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉(zhuǎn)回公司對(duì)公戶(hù)了,我收到轉(zhuǎn)回的錢(qián),直接做,借 管理費(fèi)用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
融資租賃開(kāi)出直租租金本金,利息、承租人服務(wù)費(fèi)這些是直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2021-09-29
老師,您好:請(qǐng)問(wèn) 自動(dòng)售貨機(jī)的累計(jì)折舊 借方應(yīng)該記管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用呢
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2024-07-11
你好,老師,上月我的管理費(fèi)用多計(jì)提了20元,這個(gè)月如何處理?
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2020-06-07