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差額征收 稅金是204 稅率是多少
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2021-05-12
"哪位知道跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法? 這里邊的第五條,第三款,說(shuō)新設(shè)立的二級(jí)分支機(jī)構(gòu),設(shè)立當(dāng)年不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。這個(gè)有沒(méi)有相關(guān)的紅頭文件?"
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2023-03-14
老師,軟件企業(yè)的即征即退中,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)指哪些?除了水電、房租,非研發(fā)部使用的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)、管理銷售費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng),都要分?jǐn)倖幔?/span>
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2022-09-06
轉(zhuǎn)讓股權(quán)金額的萬(wàn)分之五貼花嗎 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有減半征收優(yōu)惠?
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2020-03-12
老師好,如果企業(yè)沒(méi)有殘疾人能否按90%征收殘保金?
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2020-03-22
老師,個(gè)體戶是核定征收。一年不超過(guò)500萬(wàn)。是指所有的開(kāi)票金額不超過(guò)500萬(wàn)嗎
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2023-09-25
提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 這句話什么意思,以什么依據(jù)開(kāi)票
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2017-11-01
我們公司作為基金管理人,收到持有人投出的基金款。應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2018-03-15
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學(xué)習(xí),然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
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2019-03-28
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學(xué)習(xí),然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
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2019-03-28
老師,制造業(yè)的管理費(fèi)用占不含稅收入的百分之幾在合理范圍?
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2016-04-13
老師我想問(wèn)一下,審計(jì)費(fèi)用為什么不是計(jì)入管理費(fèi)用,而是計(jì)入成本?還有如果計(jì)入成本了,那營(yíng)業(yè)外收入80,可不可以寫(xiě)成投資收益80
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2020-02-21
.某公司2022年1~4月份的預(yù)計(jì)銷售收入分別為300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、320萬(wàn)元、2280萬(wàn)元 其他有關(guān)資料如下: (1)收賬政策:當(dāng)月銷售當(dāng)月收現(xiàn)60%,下月收現(xiàn)30%,其余部分下下月收回。 (2)當(dāng)中材料按下月銷售收入的80%采購(gòu)。付款政策:當(dāng)月全部付現(xiàn)。 (3)該企業(yè)3月支付的直接人工為82.7萬(wàn)元,制造費(fèi)用和銷售管理費(fèi)用共計(jì)68.5萬(wàn)元(其 中包含折日15萬(wàn)元) (4)假設(shè)每季度末現(xiàn)金余額不得低于2萬(wàn)元,現(xiàn)金余缺通#過(guò)銀行借款來(lái)調(diào)整。 (5)該企業(yè)2021年末存在長(zhǎng)期貸款10萬(wàn)元,借款年利率為15%,每季度償還利息;現(xiàn)金籌 措時(shí)的借款利率12%,借款的本金必須是1萬(wàn)元的整倍數(shù),每月支付利息,借款在期初,還款 在期末。假設(shè)2月末無(wú)現(xiàn)金余額。 (6)假設(shè)涉及賒銷業(yè)務(wù)均通過(guò)“應(yīng)收賬款”核算。 要求: 根據(jù)以上資料計(jì)算確定該企業(yè)3月末的現(xiàn)金余額。
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2023-03-16
你好,2020年借管理費(fèi)用貸銀行存款讓我記錯(cuò)科目為借其他應(yīng)收賬款貸銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-05-25
給采購(gòu)餐費(fèi)備用金2000,還剩100塊,然后又給了他2000餐費(fèi)備用金,這個(gè)第一次給剩下的100元可不可以當(dāng)做退回來(lái)的,分錄這樣做借管理費(fèi)用1900 現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款2000 不過(guò)事實(shí)上這100塊是沒(méi)有退回來(lái),而是作為下次給的2000餐費(fèi)一起用。那這樣做分錄可不可以
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2017-07-25
新公司成立員工買東西做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,銀行還沒(méi)有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)該怎么做分錄呢
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2020-07-11
你好,我9月份計(jì)提了咨詢費(fèi)用50萬(wàn): 借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 500000 貸:其他應(yīng)收款 500000 現(xiàn)在我取得了咨詢費(fèi)80萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬做分錄?
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2017-11-30
老師 我公司收到門面租金,我2月沒(méi)有確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 1月份計(jì)提了相關(guān)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 3月份確認(rèn)收入 借:其它應(yīng)付款 貨:其它營(yíng)業(yè)收入。每月產(chǎn)生的費(fèi)用借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 對(duì)不對(duì)?
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2022-03-23
老師,我的憑證從去年開(kāi)始就做錯(cuò)了,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,有余額,我現(xiàn)在要做憑證沖掉,相當(dāng)于把其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分全部計(jì)入了管理費(fèi)用,我還怎么做分錄調(diào)整呢?
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2020-01-13
電子元件 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi) 50 手續(xù)費(fèi) 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi) 1 快遞費(fèi) 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi) 10 現(xiàn)金 61
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2017-08-06