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你好,老師。 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我從三月份開(kāi)始接手新公司,之前兩個(gè)有成本,但是會(huì)計(jì)沒(méi)做生產(chǎn)成本這塊。我想從三月份開(kāi)始做成本,之前的生產(chǎn)成本不理了?,F(xiàn)在去倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,并入庫(kù)。分錄怎么做好點(diǎn)?借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整???
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2020-03-01
老師,去年有一筆材料成本沒(méi)做進(jìn)去,今年補(bǔ)做,用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
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2019-05-17
你好,公司16年多交個(gè)稅了,今年走以前年度損益調(diào)整還是營(yíng)業(yè)外支出?
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2017-04-27
去年12月份財(cái)務(wù)費(fèi)用利息0.47收入未入賬,計(jì)錄到了1月份后,這個(gè)月怎么做以前年度損益調(diào)整? 但主管要做以前年度損益調(diào)整
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2017-04-17
以前年度應(yīng)交稅費(fèi)所得稅沒(méi)有計(jì)提,導(dǎo)致借方余額還有幾百萬(wàn),我現(xiàn)在可以用以前年度損益調(diào)整沖平嗎?
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2021-07-26
以前會(huì)計(jì)將保險(xiǎn)費(fèi)記預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,之后沒(méi)處理,一直掛到現(xiàn)在,我調(diào)整借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎?
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2020-01-06
去年的成本票已入賬今年稅務(wù)局告知票非法不能入賬,要求今年重開(kāi),今年怎么做賬?是不是這樣:1借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,2:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款
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2019-11-26
單位上年度發(fā)生了交通事故,賠付了60萬(wàn),計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,后跟保險(xiǎn)公司打官司,勝訴,收到了保險(xiǎn)公司的賠償款,沖減營(yíng)業(yè)外支出,但是這筆錢(qián)是在本年度收到的,還用調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎
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2019-02-23
您好老師,以前會(huì)計(jì)做錯(cuò),附加稅貸方有余額,現(xiàn)在把它調(diào)賬,清零怎么做分錄。沖管理費(fèi)用可以嗎?還是以前年度損益調(diào)整?
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2019-08-05
如果今年補(bǔ)繳上年度的稅款涉及到的滯納金是記入以前年度損益調(diào)整還是營(yíng)業(yè)外支出呢?
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2018-07-27
老師 去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有做 要做到以前年度損益調(diào)整嗎
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2017-06-30
老師我們之前的手工帳有比應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入電腦賬時(shí)漏錄期初余額了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了直接進(jìn)入以前年度損益調(diào)整可以嗎,現(xiàn)在這筆錢(qián)收到了,沒(méi)處下賬
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2019-07-03
16年暫估原材料15000,17年3月才收到發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
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2017-04-07
請(qǐng)問(wèn)沖掉去年減免稅款需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?金額很小,
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2024-02-20
老師,18年12月份我預(yù)估的費(fèi)用,19年1月經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo),把支付給給相關(guān)人員,但貼的發(fā)票是18年12月份,這樣可以嗎?發(fā)票跨年了可以不
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2018-12-25
2018年10月買(mǎi)的車(chē),增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有做賬。2019年現(xiàn)在如果做賬的話(huà)。累計(jì)折舊的借方是不是就得寫(xiě):以前年度損益? 如果這樣,上一年的企業(yè)所得稅已經(jīng)交過(guò)了。累計(jì)折舊這部分的折舊費(fèi)是不是就虧了?
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2019-11-19
老師,蔬菜配送公司屬于小規(guī)模納稅人,先做了庫(kù)存商品在銷(xiāo)售出去,2018年12月開(kāi)具普票及專(zhuān)票給購(gòu)買(mǎi)方,然后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有當(dāng)月作廢,接著次月又開(kāi)具了正確的發(fā)票并根據(jù)清單一并做了入庫(kù)出庫(kù),在2019年4月才開(kāi)具了紅字發(fā)票沖銷(xiāo)之前錯(cuò)誤的發(fā)票,1、開(kāi)具紅票入庫(kù)出庫(kù)這塊賬務(wù)該怎樣處理?平時(shí)的賬上是沒(méi)有庫(kù)存的,是根據(jù)開(kāi)具發(fā)票的數(shù)量來(lái)入庫(kù)后在出庫(kù)的。2、跨年的開(kāi)了紅票具體的分錄?3、跨月的開(kāi)了紅票具體的分錄?在快賬系統(tǒng)里面沒(méi)有以前年度損益,賬務(wù)該怎么處理?
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2019-06-19
有些項(xiàng)目,都是完工了,業(yè)主才結(jié)算開(kāi)發(fā)票,比如去年完工,發(fā)生的成本票是去年開(kāi)的,今年才開(kāi)發(fā)票 結(jié)算,做成本,去年的票據(jù)今年能入成本嗎?這樣跨年的項(xiàng)目,成本如何做
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2017-06-26
老師,我在看以前年度的賬,第四季度總共開(kāi)5張票,稅費(fèi)相加是10377.34元,為什么交了10377.32的稅
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2020-06-16
去年的進(jìn)項(xiàng)稅在當(dāng)時(shí)已認(rèn)證且申報(bào),但總賬中沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)抵扣,您說(shuō)這種情況都跨年了還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如果可以這樣做分錄行嗎?(1)借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2017-06-26