国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時,應(yīng)交增值稅的進項,銷項,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
1/1019
2020-01-10
實操通達物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務(wù)成本——水費 -1986.41 既然這個水費是采用的簡易計稅方法,不能通過進項科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個分錄
1/962
2018-12-17
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬,不用交增值稅,分錄還用計提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計入營業(yè)外收入,對嗎?
1/1334
2017-04-18
老師,建筑服務(wù),我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報表啊
6/937
2022-02-14
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
1/350
2019-11-11
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
1/841
2023-10-24
上個月借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月該怎么調(diào)賬
1/658
2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時,借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額?
1/903
2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
1/5575
2019-04-09
老師,我是小規(guī)模納稅人(個體戶),我去稅局代開增值稅專用發(fā)票28383元,挨交增值稅跟城建稅868.03元。那么我在季度報報增值稅的時候還要交增值稅嗎?
1/628
2016-08-29
簡易計稅,上個月異地預(yù)交了增值稅和附加稅,申報上個月增值稅時已經(jīng)抵減了預(yù)交的增值稅,請問本月開票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報?
1/1743
2019-09-01
4月份有留底32的進項,5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進項做了未交增值稅的借方,五月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷—進—未交增值稅的借方 嗎?
1/866
2019-03-01
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)??
3/615
2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入,進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/338
2021-12-29
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 么?
10/676
2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
1/12899
2023-03-16
老師好,幫忙看看做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
1/910
2018-05-23
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎?
1/1087
2019-01-14
請問一下, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
1/6
2023-03-15
老師;年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
1/1335
2017-12-31