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收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
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2019-08-29
老師,單位食堂買菜,油,會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用_職工福利費(fèi),貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
老師,我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi),貸記銀行存款可以吧?沒有其他操作了吧,我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了,管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對(duì)嗎?我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24
員工拿票過來報(bào)銷是不是要做兩筆分錄:借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
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2016-01-07
分公司和總公司獨(dú)立核算,因?yàn)榭蛻粢箝_總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000,用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛??
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2017-05-22
單位外聘的勞務(wù)人員,之前是給她發(fā)錢,她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了,就把8-12 月的一起開了。之前是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi);貸:銀行存款,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理?能不能借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)。然后每個(gè)月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi),貸 銀行存款
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2018-08-13
你好請(qǐng)問其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(社保個(gè)人部分)這個(gè)科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當(dāng)月有員工,當(dāng)月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計(jì)提12月工資,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付工資 支付12月社保,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了,請(qǐng)問我這樣處理對(duì)嗎?這個(gè)科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
老師好:本月交上月工資1萬,計(jì)提下月工資(增加一個(gè)人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費(fèi)用-工資 1.5萬 貸:應(yīng)付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計(jì)提的原因?如果是錯(cuò)誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)計(jì)的分錄是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個(gè)月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當(dāng)時(shí)物業(yè)給開了收據(jù),當(dāng)年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這樣對(duì)嗎?不對(duì)應(yīng)該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
員工跟我們簽的勞動(dòng)合同,但是我們把工資、個(gè)稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等,我打款時(shí)做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時(shí),做的是,借:管理費(fèi)用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對(duì)嘛?
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2018-11-02
我計(jì)提物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,次月支付是不是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2019-10-18
預(yù)付全年租金24萬,以后每個(gè)月攤銷房租,會(huì)計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對(duì)嗎?
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2021-03-02
老師,我想請(qǐng)教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-05-18
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸:銀行存款。審計(jì)建議
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2020-07-06
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用,我是按正常記賬程序,還是先計(jì)入其他應(yīng)付款,比如產(chǎn)生的印章費(fèi),借管理費(fèi)用---開辦費(fèi) 貸:銀行存款,還是其他應(yīng)付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時(shí)候,是股東先支付的。現(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08