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甲公司為增值稅一般納稅人,20X1年底對(duì)現(xiàn)有非流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和處置: 1) 臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為50萬元,己計(jì)提折舊45萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。取得報(bào)廢殘值 變價(jià)收入2萬元,增值稅稅額為0.26元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用0.35萬元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。 (2)經(jīng)商議決定將一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)對(duì)外進(jìn)行出售,該商標(biāo)權(quán)成本為100萬元,己攤銷50萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬元,出售 價(jià)款為100萬元,增值稅6萬元,款己收并存入銀行。 要求:不考慮其他相關(guān)因素,編制上述兩項(xiàng)資產(chǎn)處置的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 (單位:萬元)。
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2022-06-16
銀行存款日記賬的對(duì)方科目出現(xiàn)兩個(gè)科目,需不需要把兩個(gè)科目都登記上去?例如制造費(fèi)用3000,管理費(fèi)用2500
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2022-05-18
企業(yè)的組織形式發(fā)生改變的增值稅處理怎么做
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2023-02-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)減免的增值稅怎么作賬務(wù)處理啊
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2022-05-26
帶料加工,企業(yè)不付款,進(jìn)口增值稅關(guān)稅賬務(wù)處理
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2017-06-28
辦理軟件企業(yè)增值稅即征即退需提交什么資料?
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2017-06-29
企業(yè)變?cè)斓脑鲋刀悓S冒l(fā)票騙貸稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)企業(yè)怎么處理
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2015-10-13
參公管理單位,無法收回的其他應(yīng)收款如何處理?
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2020-01-15
這個(gè)做管理費(fèi)用,交通費(fèi),行不行
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2018-10-23
以下符合外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有( ?。?。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-29
土地增值稅清算時(shí)前期支付給物業(yè)的前期物管費(fèi),可以在土增稅和企業(yè)所得稅中扣除嗎
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2023-03-05
2017年少確認(rèn)銷售收入被稅務(wù)局查補(bǔ)增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-06-07
上月開具的增值稅專用發(fā)票錯(cuò)開為增值稅普通發(fā)票,本月需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-06-08
老師好,員工車,出差的花費(fèi)和平時(shí)開車給公司辦事的花費(fèi),開的是公司的抬頭的發(fā)票,比如通行費(fèi)和加油費(fèi)用,我能直接做到公司的費(fèi)用嗎
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2019-10-10
老師您好,公車私用簽定了協(xié)議的,我們是服務(wù)行業(yè),經(jīng)常性要外出做服務(wù)!油費(fèi)按1.2元每公里報(bào)銷的!而且用的都是油票合理嗎?
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2022-03-01
老師,你好!公司老板加油費(fèi)和通行費(fèi)記什么科目?老板墊付,老板每天開車上下班,不在本地
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2022-02-22
老師請(qǐng)問公司車子加油費(fèi)是9月份用銀行卡先充值5000元的,后面實(shí)際加油兩次,一次1190元,一次1200元,還剩的留在那里,請(qǐng)問這幾項(xiàng)要怎么寫分錄?
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2021-10-14
外地的預(yù)付卡銷售-加油卡充值款卷式增值稅普通發(fā)票可以直接入費(fèi)用嗎?
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2018-09-13
老師,費(fèi)用全額入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金。后跨年另一財(cái)務(wù)又做勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。認(rèn)證后的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證金額。這稅額同時(shí)用于抵增值稅和所得稅了,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,不用于增值稅。我這么處理最簡(jiǎn)單?
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2019-02-26
老師 房租代理企業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅的稅負(fù)是多少?
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2019-03-13