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小微企業(yè):這個月總銷售收入1萬,稅務(wù)代開專用增值稅發(fā)票3000,自開手工普通發(fā)票1000,會計(jì)分錄:借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對嗎?還有計(jì)稅銷售額是不用管是否有沒有開票,也不管是手工開票還是稅務(wù)代開專票,只管總銷售額就行了是嗎?
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2016-05-15
根據(jù)“房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目增值稅征收管理暫行辦法”,銷售額=(全部價款和價外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價款)÷(1+9%),當(dāng)期允許扣除的土地價款=(當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目建筑面積÷房地產(chǎn)項(xiàng)目可供銷售建筑面積)×支付的土地價款。換言之,土地價款可以抵稅。因?yàn)殚_具含稅發(fā)票就自帶9%的稅額就自動帶稅額到增值稅申報表,在增值稅申報表那里填寫土地價款可以抵稅部分?
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2023-11-02
下列關(guān)于永續(xù)債的表述正確的有( ?。? A.企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債,只能按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策 B.企業(yè)發(fā)行永續(xù)債,應(yīng)當(dāng)將其適用的稅收處理方法在證券交易所、銀行間債券市場等發(fā)行市場的發(fā)行文件中向投資方予以披露 C.發(fā)行永續(xù)債的企業(yè)對永續(xù)債產(chǎn)品的稅收處理方法一經(jīng)確定,一年內(nèi)不得變更 D.企業(yè)對永續(xù)債采取的稅收處理辦法與會計(jì)核算方式不一致的,發(fā)行方、投資方在進(jìn)行稅收處理時須作出相應(yīng)納稅調(diào)整
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2024-04-23
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
老師你好,小微企業(yè)今年增值稅稅點(diǎn)1%,但是對方要增值稅3%的專票,賬務(wù)怎么處理
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2021-06-22
老師如果是員工代付的,是不是寫借:管理費(fèi)用 330元 貸:其他應(yīng)付款330元,抵減增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)330元 貸:營業(yè)外收入 330元,這樣對嗎?鄒老師回復(fù)說第二個分錄要貸:管理費(fèi)用!但我司是小微企業(yè)喲,到底第二個分錄要怎么寫正確?
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2016-12-23
?乙公司是一家空調(diào)生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。本年5月以其生產(chǎn)的250臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工, 其中生產(chǎn)工人200臺,車間管理人員20臺,廠部管理人員30臺。該型號空調(diào)每臺不含增值稅售價為5 000元,單位生產(chǎn)成本為4 000元。請問分錄怎么做?
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2020-12-09
金融行業(yè)收到利息,記賬方法 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-利息,應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅附加稅所得稅)增值稅,附加稅和所得稅都涉及到嗎
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2019-01-11
假如公司法人又是總經(jīng)理,到年底了,公司給員工發(fā)年終包括給總經(jīng)理,給總經(jīng)理發(fā)年終獎是否合理合規(guī)嗎?
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2017-12-27
法人或者其他組織的法定代表人、負(fù)責(zé)人超越權(quán)限訂立的合同,除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外,該代表行為有效?為什么不是應(yīng)當(dāng)是無權(quán)代理嗎?
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2019-09-05
老師你好,公司的貨款打到法人的銀行卡,怎樣合理避稅,
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2022-02-02
物流企業(yè)司機(jī)報銷過路費(fèi)可以抵扣增值稅嗎?抵扣稅率及具體做法?
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2018-12-13
我現(xiàn)在遇到一個問題,就是我們企業(yè)是新辦企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時候購進(jìn)了一大批幼苗,還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的,營業(yè)執(zhí)照是在4月份的時候辦下來的,銀行賬戶是在上周辦下來的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒有通過公賬,現(xiàn)在遇到一個問題,就是我入賬的時候,購進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本,辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒有票據(jù),我該如何入賬呢?全部計(jì)開辦費(fèi)感覺不太對,有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用?前期投資已經(jīng)是接近兩百萬了,如果我全部入開辦費(fèi),不太合理樣,這種情況該如何處理呢?
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2017-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費(fèi)、以及稅控盤維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思???)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅-出口退稅期末要怎么處理?
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2019-07-06
老師,我這里做了一個借:管理費(fèi)用8 進(jìn)項(xiàng)稅2 貸:銀行存款10的分錄, 然后這個發(fā)票現(xiàn)在需要沖回,我方給對方開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我現(xiàn)在該如何做賬務(wù)處理?
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2021-01-15
這個是實(shí)操里面的題目,公司購買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么?不是應(yīng)該借固定資產(chǎn),貸銀行存款么?為什么算管理費(fèi)用?
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2017-12-29
平時產(chǎn)生的,銀行扣們購支票,取現(xiàn)手續(xù)費(fèi),賬戶維年費(fèi),短信費(fèi)這些可以全部歸入管理費(fèi)用不 建筑行業(yè)的
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2018-03-02
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?
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2016-08-03