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"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業(yè)務收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?"
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2023-03-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標準箱),當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務費普通發(fā)票電子發(fā)票,確認收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費–未交增值稅。還是貸:應交稅費–應交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導致我現(xiàn)在7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
上年未扣進項稅,今年補扣后,直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金~未交稅金,貸方應交增值稅~進項稅,沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
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2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細還是三級?三欄式賬本應交稅費里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個明細,登賬的時候應該登到哪里?
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2019-02-20
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
6月份收到貨款,未開發(fā)票,未發(fā)貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-07-14
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務符合收入確認條件。
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2023-11-13
老師我們公司是建筑業(yè),存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預交增值稅之前計提,那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅,那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
用友T3的進行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
小規(guī)模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
1/1567
2019-05-08
當進項大于銷項的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/3135
2018-11-12
未認證的進項稅,做分錄是應交稅費—未抵扣進項稅還是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
老師。我平時的賬務沒有做增值稅,只是月末計提當月應交增值稅。下月繳費。這樣的操作導致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18