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老師,請問一下,我公司收票1萬元,因質量不合格扣100元,會計分錄借,工程施工9900,貸,應付賬款9900,借,應付賬款9900,貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來,所以過一下應付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶轉給個人(股東)做往來款的話可以做借:其他應付款,貸:銀行存款。嗎?之前會計做的是其他應付款,說是報銷沒單據,如果一直不會出現報銷的單據的話該怎么做?
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2020-07-10
老師,我們去年往來單位轉給我們的借款利息,因為沒有開發(fā)票,當時沒有計入無票收入(當時稅務局回復開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉利息收入),會有什么稅務風險嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實現全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現金3000還是貸其他應付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應收款,但是我覺得應該計入其他應付款啊,那現在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務費用——利息,2018年已報稅結賬,如何在2019年進行調整?
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2019-05-07
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務怎么處理?
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2019-07-07
老師,你好,我們是工程部項目部,勞務單位之前交了3萬的投標保證金了,交給集團公司了,我們做賬時做的是借:其他應付款內部往來,單位。3萬,貸:其他應付款,外部單位往來履約保證金。3萬?,F在我們要把它轉為投標保證金,怎么做呀
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2021-11-22
我們公司有10多個,有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務處理對嗎?往來賬后期怎么結平呢
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2019-06-19
老師好,我現在負責一個工程建設指揮部的業(yè)務,上級指揮部撥一些協調費、占地補償款等,我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關部門,應該用往來科目核算還是確認上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結轉了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結轉到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領導非要調整,現在這部分如何調整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時消減往來科目,導致往來科目越來越大,資產、負債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
大型商貿企業(yè)的核算,月結客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務當月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現實中往往不是按收入準則來核算的,我們剛如何優(yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應收賬款的客戶了,改不了了,假設我在應收賬款下面設置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
學員:您好,集團公司的內部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內部的往來賬科目,這些科目可能包括應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 2. 收集數據:然后,你需要收集所有相關的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據、轉賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調整。 4. 調整:如果發(fā)現有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調整,并確保所有的往來賬都已經正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經正確無誤,并且所有的子公司都已經確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應收對應付,預收對預付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應什么呢
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2023-07-20
老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務費等 貸 應付-B 那年底。 其他應收-A 和 應付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預收賬款科目和主營業(yè)務收入上面都設置往來核算會有重復。怎么解決呢? 預收3個月租金,每月會結轉到主營業(yè)務收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務收入。
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2019-01-27