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近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進行調(diào)整?
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2019-05-07
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
費用報銷往來掛賬原則是不是要看資金流向?公司錢轉(zhuǎn)給誰了,往來就該掛誰?辦公室人員每次報銷都是先墊付公司再轉(zhuǎn)帳給他個人戶,軟件做賬掛往來掛他個人可合理?他說是為公司辦事不該掛他賬上,擔(dān)心他往來費用太大
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2018-12-01
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因為沒有開發(fā)票,當(dāng)時沒有計入無票收入(當(dāng)時稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
倉儲費可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲費 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲費 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
老師,你好,我們是工程部項目部,勞務(wù)單位之前交了3萬的投標(biāo)保證金了,交給集團公司了,我們做賬時做的是借:其他應(yīng)付款內(nèi)部往來,單位。3萬,貸:其他應(yīng)付款,外部單位往來履約保證金。3萬。現(xiàn)在我們要把它轉(zhuǎn)為投標(biāo)保證金,怎么做呀
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2021-11-22
我們公司有10多個,有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務(wù)處理對嗎?往來賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
老師好,我現(xiàn)在負責(zé)一個工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù),上級指揮部撥一些協(xié)調(diào)費、占地補償款等,我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門,應(yīng)該用往來科目核算還是確認(rèn)上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來,老板估計是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來的公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實際成本是24900,收回加工物資并驗收入庫,另支付往返運雜費60元,這其中的往返運雜費的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來,老板估計是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來的B公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
收科技局獎補資金,收到對方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián),這個記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)?
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2019-02-26
小規(guī)模公司,由公賬轉(zhuǎn)款到法人賬戶,借其他應(yīng)收賬款-法人,貸銀行存款。等法人去支付某項款拿發(fā)票回來的時候,借××費用,貸其他應(yīng)收賬款-法人,這樣當(dāng)做借款還款可以嗎? 每月頻繁這樣轉(zhuǎn)款給法人操作往來款合法嗎
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2019-05-15
學(xué)員:您好,集團公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付,預(yù)收對預(yù)付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
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2023-07-20
八月底剛接手的往來賬太多了,而且還牽扯到內(nèi)部往來,實在是搞不清,需要一筆一筆的查,為了讓我的銀行存款對得上(因為八月底的銀行沒對上,就報稅了),怎樣編制一張分錄,讓銀行存款余額與8月份銀行對賬單相符,有空的時候再補查,
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2018-09-16
你好老師,我們是掛靠在別家公司的,然后呢現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)這邊用了一款軟件 ,我在把要支付給別家公司稅款的費用記在管理費中,但是呢這個軟件上必須填寫往來單位,你說這個往來單位該如何寫,是掛靠單位名字,還是項目名稱,還是稅務(wù)機構(gòu)
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2024-06-29
老師,請問建筑勞務(wù)公司設(shè)置新賬套,有多個項目,但只設(shè)置一個賬套,在添加輔助核算項時,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工程施工等科目下勾選往來單位和項目兩個,這樣操作對不對?若在輔助項中往來單位或項目只勾選其一和兩個都勾選有什么區(qū)別?
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2020-06-22
我們家建筑公司有基本戶,一般戶,然后又開了一個國稅三方賬戶專門交稅款,發(fā)票上的銀行信息也是這個稅戶,請問這樣做合理嗎?如果合理的話,我們開完發(fā)票收工程款的話,對方必須往發(fā)票信息上的銀行匯而不能往其他賬戶匯嗎?
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2016-12-05