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建賬時(shí)核查往來(lái)和庫(kù)存都按實(shí)際建的賬,現(xiàn)在收到以前往來(lái)客戶補(bǔ)開的發(fā)票,但建賬時(shí)這個(gè)客戶往來(lái)余額實(shí)際是零,庫(kù)存是只有一點(diǎn),那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄
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2018-01-29
單位和單位之間的往來(lái)怎樣走科目? 例子:兩個(gè)公司,其中她的一個(gè)公司財(cái)務(wù)收了我們公司客戶的定金,錢實(shí)際沒有給我們,這個(gè)怎么入賬走往來(lái)?。≡鯓訏焱鶃?lái)
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2021-09-18
老師,我們往來(lái)賬很混亂。 就是把20年往來(lái)部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來(lái)客戶。21年就用新建的二級(jí)往來(lái)了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來(lái)消減往來(lái)科目,但是由于平臺(tái)開票是按一定比例,所以企業(yè)無(wú)法及時(shí)消減往來(lái)科目,導(dǎo)致往來(lái)科目越來(lái)越大,資產(chǎn)、負(fù)債期末越來(lái)越大。有什么其他方法可以可以消化往來(lái)掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來(lái)款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來(lái)款這樣可以?
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2024-10-09
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來(lái),老板估計(jì)是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實(shí)際成本是24900,收回加工物資并驗(yàn)收入庫(kù),另支付往返運(yùn)雜費(fèi)60元,這其中的往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒有業(yè)務(wù)往來(lái),老板估計(jì)是買或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的B公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
收科技局獎(jiǎng)補(bǔ)資金,收到對(duì)方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián),這個(gè)記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)?
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2019-02-26
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)帳該怎么核對(duì)呢 老師:核對(duì)集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來(lái)賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來(lái)賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對(duì)賬:對(duì)比各個(gè)子公司的往來(lái)賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確無(wú)誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對(duì)過程中遇到任何問題,都可以隨時(shí)向我提問。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 應(yīng)收對(duì)應(yīng)付,預(yù)收對(duì)預(yù)付這樣嗎,報(bào)表項(xiàng)目重分類后是什么對(duì)應(yīng)什么呢
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2023-07-20
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來(lái)要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來(lái)賬要怎么平,一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái),比如我方付款給A方,但是由B方開票過來(lái)的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫(kù)存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來(lái)輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來(lái)核算會(huì)有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個(gè)月租金,每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來(lái)客戶有一家掛錯(cuò)了,這家公司的個(gè)人交的費(fèi)用我也掛的公司,對(duì)公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個(gè)人交款的直接掛個(gè)人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來(lái)應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來(lái)供應(yīng)商,但外賬沒有往來(lái),我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時(shí),初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來(lái)單位錄入錯(cuò)誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無(wú)法錄入 ,往來(lái)單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
以往的無(wú)形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢?比如往年可攤銷無(wú)形資產(chǎn)100萬(wàn),17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
一個(gè)自然人股東用的是他自己的另一個(gè)公司向A公司打款備注的是注入資本,A公司的股東是這個(gè)自然人,這個(gè)做賬是不是要做往來(lái)款,借:銀行存款,貸,其他應(yīng)付款
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2017-08-12
老師請(qǐng)問:對(duì)同一個(gè)公司的往來(lái),我可以只用一個(gè)其他應(yīng)付款掛嗎?還是要用2個(gè)科目其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,如果年末其他應(yīng)付款借方余額上百萬(wàn),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-06-08
集團(tuán)需要資金,然后企業(yè)的子公司(名稱不同)貸款取得資金后轉(zhuǎn)入,然后企業(yè)經(jīng)常用這兩個(gè)賬戶來(lái)回轉(zhuǎn)款,數(shù)額是大概貸款額的五倍左右,也沒有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)往來(lái),就是轉(zhuǎn)款
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2019-12-17