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請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉出。等我收到重開的票時我在借:應交稅費增值稅-進項稅 貸:應交稅費-未交增值稅或者(借:應交稅費-未交稅費紅字)
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2021-12-16
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經抵扣的進項稅額轉出,這個月沒有銷售,我該如何做會計分錄,J應交稅~進項稅轉出D應交稅~未交增值稅,繳納稅款J應交稅~未交增值稅D銀行存款結果應交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
11月工資已經做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬元,現(xiàn)在只交接11萬盈利給我,沒交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經交了稅,后來變更一般納稅人申報有產生了銷項導致交了2次稅,做賬計入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調增嗎
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2017-05-19
您好!如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務局申報交稅之前就已經無償無利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時計提1000的文化事業(yè)建設費,1月已交稅款,之后更正申報,改交50,并申請稅務局退回950,3月初收到退回的950, 請問怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
2022年 做一筆:借:應交稅費-已交稅金 -0.03 借:營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒收回發(fā)票,不能進成本,但收到的錢發(fā)票已經開出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個怎么解?
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2017-07-06
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費……已用現(xiàn)金付款,那會計分錄為借:管理費用維修費 應交稅金 應交增值稅進項稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對么
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2017-06-05
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報完,九月已把七月增值稅更正中申報,多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經做了,借:應交稅金/應交增值稅/進項稅額,現(xiàn)在怎么補救
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2025-03-04
您好,我想問一下,五月一號之前的印花稅要申報嗎?我已經把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師,我們單位的一個殘疾人員工社保十五年未交滿,已經達到退休年紀,如果繼續(xù)做下去交社保,會不會影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
王某一個月領工資18000元,沒有專項扣除費用,也無社保,到7月累計收入是72000,基本扣除是25000元,已交個稅1020元,請問7月應交多少稅額?
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2019-07-27
早已離職公司,但沒交接,離職后,公司后面經營的業(yè)務讓代替公司去對賬,這個對賬可以不去嗎?把對到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
老師,所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的人填預交匯算表時把季度資產填寫錯誤,和資產負債表對不上,所得稅預交已經完成,該怎么處理
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2020-05-15
小規(guī)模公司,這個月就代開了一張專票,金額沒超過10萬,增值稅已交,那么附加稅交嗎?所得稅是核定征收的,是不是沒成本費用也沒事
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2019-03-29
老師 上月開具的發(fā)票 已經入賬 借:應收賬款 9847 貸:主營業(yè)務收入 9289.62 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 557.38 這個月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
個體戶核定的9萬不交稅,9萬以上全額交稅,上個季度超九萬了,我可以不繳納,報零有啥影響,核定征收的我看系統(tǒng)已經自動報了
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2019-04-17