
小規(guī)模代開專票,當(dāng)月作廢,稅款直接扣了(后期銀行給退回了)。下月又重開可了一張,又交了一遍稅費,我在當(dāng)月做的紅字沖銷分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅這樣對嗎借:應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸:銀行存款那下月銀行退回的稅和重開的發(fā)票分錄都怎么做啊,麻煩老師給說下
答: 親,這個是做確認(rèn)收入,?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 你這個開紅字不是做這個,
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的一張紙質(zhì)銷售專票被老板作廢了,當(dāng)時沒告訴我,我就做賬了,請問這個月做分錄 :借:應(yīng)收賬款-100000,貸主營業(yè)務(wù)收入-88495.57,貸應(yīng)交增值稅-銷項稅額-11504.42。對嗎,下個月申報增值稅時是不是就對不上國稅網(wǎng)了?
答: 具體哪個以前是好久呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅, 那外匯收入 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入、還有貸應(yīng)交增值稅嗎?
答: 沒有 出口免稅


欣慰的硬幣 追問
2025-07-15 10:44
宋生老師 解答
2025-07-15 10:44
欣慰的硬幣 追問
2025-07-15 10:46
宋生老師 解答
2025-07-15 10:51