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小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元,手續(xù)費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金 820 借:應交稅費—應交增值稅 119.15 貸:營業(yè)外收入 119.15 這樣對嗎?
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2017-10-17
老師好! 每年的稅控維護費能夠增值稅前抵減的會計分錄,實操課程里是,支付時借記管理費用,貸記庫存現(xiàn)金,抵減時,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 早上聽咱們抖音直播時說的是,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸記營業(yè)外收入 請問以上兩種哪個是正確的呢? 謝謝!
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2021-11-24
老師我們3月份購買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費用480,貸銀行存款480。6月抵扣時借減免稅款200貸營業(yè)外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢?請老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
老師你好,以前年度航天服務費抵扣時分錄記錯了 付款時 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:應交稅金-未交增值稅280 貸:營業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調整呢?
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2022-03-20
問題一:應收賬款差額處理:借方應收賬款有余額數(shù)幾十元 是計入財務費用還是管理費用-壞賬損失?問題二:企業(yè)無法不用支付或超付的應付賬款,應該記入營業(yè)外收入?問題三:貸方:其他應收款-代墊電費實際已結清但賬上未結清,是否計入營業(yè)外收入?
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2018-04-16
我們公司去年房產(chǎn)抵押貸款的4萬元的評估費,是評估公司給做的,開的專票,今年這個月銀行給我們反了4萬元,說是有補貼,當時也不知道可以返錢,等于我們評估沒有花錢,我們去年做的是管理費用辦公費,進賬也抵扣了,今年是,1做營業(yè)外收入還是沖銷管理費用,還是以前年度損益,2是進賬轉出還是做銷項稅,還是不做增值稅?
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2021-12-10
購買稅控盤200元(專票 稅額23.01) 問題1: 會計分錄是否正確 借:管理費用 200貸:現(xiàn)金200 借:應交稅費-減免稅額 200 貸 營業(yè)外收入200 問題2:此進項票是否勾選[不抵扣認證] 問題3:納稅申報表如何填寫
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2020-06-10
公司外購一批設備用來安裝自己研發(fā)的軟件在這批設備里,然后再把已安裝軟件的設備贈送給一些公司及個人用戶,目的是從安裝的這個軟件里取得廣告收入。 1、這個屬于無償贈送范圍么?稅務人員定性為無償贈送, 如果屬于無償贈送范圍,那么這個目的性是不是相沖突了,之所以要贈送這批設備給 客戶使用是為了讓他們使用這設備里的軟件來給公司來帶收益的。這批外購的設備已取得17%的專用發(fā)票,這筆進項稅額可以抵扣么? 2、假設購買50臺設備并安裝軟件,試制過程損壞了10臺,另外40臺贈送出去了,這兩筆業(yè)務是屬于贈送范籌還是分開做處理 (1)贈送的40臺計銷售費用-業(yè)務宣傳費 (2)損壞的10臺計營業(yè)外支出或是管理費用, 怎么樣不視同銷售,合同里應該怎么備注
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2019-08-16
我本季度銷售額小于9萬元,銷項稅1300,這個月又剛好購買了金稅盤480,我做了分錄借:應交稅費-減免稅款 480 貸:管理費用 480 這樣科目余額表上的應交稅費-增值稅貸方余額820 我是應該把820轉到營業(yè)外收入,還是1300轉入營業(yè)外收入呢。
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2018-09-30
老師們好,是這樣的,勾選了一張未收到的專票,10月已申報抵扣了。但至今未收到發(fā)票,銷售方也聯(lián)系不到,采購員也離職了。金額不大,才十幾元,不想抵扣了,保持賬務跟申報表上的數(shù)據(jù)一致。現(xiàn)在將進項稅額轉出,后面怎么處理呢?進項稅額轉出,轉為成本或管理費用,還是營業(yè)外支出,會計分錄怎么寫?
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2022-12-05
老師好,請問 在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中,填寫外商投資企業(yè)年報。 里面有一項“營業(yè)費用”,請問,這個營業(yè)費用是填寫銷售費用嗎? 還是指經(jīng)營過程中 費用的合計數(shù)(期間費用合計:銷售費用+管理費用+財務費用)? 下圖 附 外商投資企業(yè)年報的填表說明~
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2020-05-12
金稅盤及航天維護費抵扣時的會計處理中,會計學堂有些說貸方記入營業(yè)外收入/政府補助,有些老師又說是計入管理費用,到底哪個正確呢?還是這三項都可以?作為學生有些糊涂了,
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2017-03-18
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
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2016-06-17
資產(chǎn)負債表的“貨幣資金”為什么不等于前期資產(chǎn)負債表的“貨幣資金” 本期利潤表的“營業(yè)收入”-營業(yè)成本-管理費用-財務費用-銷售費用 營業(yè)外收入?(本期利潤表就只有以上幾個發(fā)生額)
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2017-04-06
關于專項應付款的處理,我看到兩種不同的處理方式,一種是:收到時借:銀行存款 貸:專項應付款支出時借:專項應付款 貸:銀行存款 另一種收到借:銀行存款 貸:專項應付款支出時借:固定資產(chǎn) 、原材料、管理費用等 貸:銀行、現(xiàn)金 完成后借:專項應付款 貸:營業(yè)外收入這兩種有什么區(qū)別?
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2018-06-23
收到財政局專項資金(用于物業(yè)管理移交維修),是計入專項應付款還是遞延收益, 以后發(fā)生維修費用的時候:做兩個分錄: 借 :管理費用一維修費,貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入一政府補助 老師,對不。
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2018-12-28
小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元,服務費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金 820 借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業(yè)外收入 119.15 ?還是借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 820 貸:營業(yè)外收入 820
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2017-10-18
老師,問下老板朋友掛靠付社保和公積金,錢不返還公司,是借:管理費用--社保 借:營業(yè)外支出--其他 貸:銀行存款對嗎?還是 借:其他應收款——代墊社保 貸:銀行存款 掛其他應收?
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2018-12-18
公司賬戶收到的,當然是銀行存款。收到:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。 公司決定用于社保繳納,那我支付,借;管理費用-社保 其他應收款-個人 貸:銀行存款 但是這樣有體現(xiàn)不出,補貼給公司的用于交納社保部分,很糾結
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2017-09-20
老師,我公司是建筑公司,收到一個工程的賠償金,保險公司付的,應該記入什么科目?我搜了一下,有記到營業(yè)外收入的,有記到其他應收款的,我公司好像以前也有類似的業(yè)務,貸方?jīng)_了管理費用,準確的話應該記入什么科目呢?
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2020-06-20