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老師 您好,2020年未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),年末一次性增值稅結(jié)轉(zhuǎn), 請問是這樣結(jié)轉(zhuǎn)地么? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 11, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項項稅額 10 ,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 計提當(dāng)月增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.5,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,金額是不是不會一樣
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2021-01-03
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進(jìn)項等三級科目 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 老師,請問進(jìn)項大于銷項,不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08, 銷項稅:95956.74, 應(yīng)交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 95956.74 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08,這里的進(jìn)項稅是寫轉(zhuǎn)出之前的金額還是轉(zhuǎn)出之后的金額? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25030.48 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 79095.44 貸: 應(yīng)交稅費—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
公司債券溢價發(fā)行的時候我們在計算那個發(fā)行價的時候要用到復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)和年金系數(shù),可是他是單利計息的,為什么要用到這兩個系數(shù)
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2021-04-17
老師,我代帳的企業(yè)是做足療的,剛剛裝修完,都是自己買材料找工人干活,全是白條子 該怎么入帳呀? 所有的費用都?xì)w集在長期待攤費用科目對不? 需要買稅控系統(tǒng)嗎? 主要稅種是增值稅 要是不開發(fā)票,我拿什么入收入呀?
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2015-12-30
我想請問一下個體工商戶要注銷啦,報稅系統(tǒng)是不是所有稅額都要申報呢?例如增值稅及附加稅,環(huán)境保護(hù)稅及車輛購置稅需要申報嗎?
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2020-05-11
老師,你好。我今天上午在稅務(wù)大廳更改了6月份的增值稅報表(一般納稅人)附表四,原來沒有填,實際是補(bǔ)充申報,其中第一項稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費,在6月期末余額為480;今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表,附表四同樣內(nèi)容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額,不能手動更改,該怎么辦?如果需要去稅務(wù)局報七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個月都得去稅務(wù)局報?
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2019-08-07
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增設(shè)計費增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-26
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[廣告費]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這個科目怎么運用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會計科目是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費未交增值稅一般計稅,我看他們做賬都不銷項進(jìn)項轉(zhuǎn),直接用實際交的增值稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅一般計稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個科目
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2021-02-08
老師,月末要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅差額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-21
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-07
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