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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-12-06 13:42

不用編制第一筆分錄,根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅編制如下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 95956.74-70926.26+26.08

貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 95956.74-70926.26+26.08

Sunny 追問

2018-12-06 14:08

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅額是哪個(gè)?指的是認(rèn)證的總稅額70926.26?其中福利費(fèi)的稅26.08轉(zhuǎn)出不做抵扣,銷項(xiàng)稅95956.74。

方亮老師 解答

2018-12-06 14:12

轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額就是實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅,實(shí)際繳納的增值稅=95956.74-70926.26+26.08,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額應(yīng)該加上銷項(xiàng)稅額,不是從銷項(xiàng)稅額里面扣除。

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你好,繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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