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請(qǐng)問(wèn)老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后,在增值稅申報(bào)表(四)中填寫抵扣預(yù)繳稅款后,這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了,還是說(shuō)需要手動(dòng)填寫?增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
上個(gè)月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,如何修改報(bào)表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表填列的問(wèn)題:本人初學(xué)者,請(qǐng)問(wèn)下老師為什么我申報(bào)表上應(yīng)納稅額算出來(lái)是負(fù)的100(已用紫色圈出)?哪里出錯(cuò)了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過(guò)的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代為填寫第二季度增值稅申報(bào)表。
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
一般納稅人開增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過(guò)一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個(gè)EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
老師,營(yíng)改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬(wàn)的要填寫附表嗎,到了9萬(wàn)的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時(shí),打開國(guó)稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有增值稅申報(bào)表,得去國(guó)稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)時(shí),表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)上個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動(dòng)體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費(fèi),可以免稅,但在申報(bào)增值稅時(shí)只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,現(xiàn)在無(wú)法減免怎么處理?
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2019-08-02
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39,對(duì)嗎?
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2017-07-07
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
納稅申報(bào)表上,附表有一個(gè)增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒有開始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會(huì)一直存在
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2021-12-14
老師,為什么申報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅附表填好后,到主表就少了1分錢
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2020-08-04
一般是先增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅,這幾個(gè)報(bào)表的申報(bào)先后順序
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2022-01-12
增值稅納稅申報(bào)表里的稅費(fèi)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)聯(lián)嗎
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2022-10-21
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人)與一 二 四的附表,是什么關(guān)系?
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2021-11-15