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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-09 11:23

您好,是的,如果收入額小于30萬(wàn),系統(tǒng)還是按3%計(jì)算的免稅增值稅,申報(bào)表目前就是這樣的。

sanny 追問(wèn)

2020-07-09 11:49

我公司有開(kāi)專票的, 專票部分是要繳納稅金的,那如果申報(bào)表不能修改為1%稅金,那豈不是要按3%繳稅?

路老師 解答

2020-07-09 11:52

如果有專用發(fā)票,那需要填  增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,按照 專用發(fā)票不含稅收入 的2% 減免,填了之后 ,主表第16行會(huì)減免,實(shí)際 是按1%來(lái)交專票對(duì)應(yīng)的增值稅

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你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個(gè)體戶,開(kāi)具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
你是營(yíng)改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
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