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小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報表時,系統(tǒng)還是按3%自動計算增值稅,季度未超過30萬 還需要填寫增值稅減免明細表嗎
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2020-07-12
通行費增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報表的附表1時填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費增值稅電子普通發(fā)票需要認證嗎?
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2018-11-02
請問老師,增值稅及附加稅申報表怎么看不到?在哪里查看?
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2020-05-11
小規(guī)模企業(yè)開的普通機打發(fā)票在季度申報的時候要在增值稅納稅申報表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
增值稅申報表跟財務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請問這個要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報表時,系統(tǒng)還是按3%自動計算增值稅,如何修改報表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
老師你好,公司想把之前申報的增值稅和企業(yè)所得稅報表都更正申報一下。然后去稅局,稅局的人說把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報表那去就可以改。但是改了增值稅,那財務(wù)報表需要一起改嗎?
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2022-10-21
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表填列的問題:本人初學(xué)者,請問下老師為什么我申報表上應(yīng)納稅額算出來是負的100(已用紫色圈出)?哪里出錯了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報納稅,請代為填寫第二季度增值稅申報表。
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2020-04-21
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進項稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報時,表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
我是增值稅一般納稅人,我這個月我開具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個金額在增值稅申報表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23
老師您好,請問公司有一些現(xiàn)金,但是不多,請問老師有一些報銷能直接走現(xiàn)金?
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2019-06-19
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報表中,怎么填,,增值稅報表自動出來本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報
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2021-10-25
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進了營業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對應(yīng)的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬,稅點1%,增值稅申報表按3%申報,會計分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師,電子稅務(wù)局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎?
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2020-03-23