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老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
老師,我想請問一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
2018年還有兩單出口未申報(bào)退稅,估計(jì)要到20I9年2月才申報(bào),那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報(bào)表上申報(bào),還是申報(bào)出口退稅時(shí)再在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)?
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2019-01-14
增值稅免稅,附加稅怎么申報(bào)?
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2019-02-17
老師在嗎,我12月份開的發(fā)票,有三張是3%的稅率,但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來了,增值稅申報(bào)表怎么填啊,怎么才能讓稅控盤的金額和報(bào)表的相等,謝謝啦!
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2021-01-07
小規(guī)模,現(xiàn)在普票收入都是免稅,分錄如何處理?增值稅申報(bào)表里的免稅額如何做分錄
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2022-07-09
老師好,因增值稅申報(bào)表升級,稅控盤服務(wù)費(fèi)要報(bào)在哪一項(xiàng)
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2022-01-07
老師,您好!員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報(bào)表上申請抵扣?
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2023-09-11
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒注意,1-3月開具發(fā)票金額為50萬,超過小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請問怎么填寫增值稅申報(bào)表開具的都是免稅的
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2022-04-25
老師,增值稅申報(bào)表,比如計(jì)算抵扣的交通費(fèi),高鐵費(fèi),填在進(jìn)項(xiàng)抵扣哪一行呢?
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2023-06-12
垃圾發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退,增值稅申報(bào)表如何填寫?主要是申報(bào)表中即征即退欄目的進(jìn)項(xiàng)稅怎么手工計(jì)算與一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅分開?
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2022-02-09
老師,我想問一下我進(jìn)項(xiàng)稅簽字確認(rèn)了,但是增值稅申報(bào)表不顯示,然后已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在該怎么辦
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2021-02-06
增值稅是零申報(bào),附加稅可以不申報(bào)嗎
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2018-10-22