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請問暫估的成本,是不是一定要在匯算清繳之前收回發(fā)票,如果匯算清繳前未收到發(fā)票是否一定要調(diào)整,還是可以累計到收到發(fā)票再按照發(fā)票進行調(diào)整。
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2022-01-25
暫估收入分錄:借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入應交稅金一銷項稅可以嗎?
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2019-03-10
我們給一家技術服務公司付了錢,但是票沒開進來,可以暫估服務費嗎?
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2018-08-28
單位設計費發(fā)票進勞務成本科目,本月沒有收到發(fā)票,可以暫估入賬嗎?
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2017-09-27
老師,暫估可以跨季度嗎,因為第三季度沒有庫存,票據(jù)10月才能開回來
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2019-10-13
購買了二手機器設備沒有開票,怎么合法入賬抵稅?可以做資產(chǎn)評估嗎?
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2021-06-01
老師這個其他應付款的預付款和暫估款可以對沖么。分錄應該怎么做。
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2024-06-11
采購發(fā)票一直不到是不是可以暫估入賬,后期要是實在收不回來咋辦
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2018-07-26
固定資產(chǎn)按照預估價值入成本,計提了折舊,折舊是可以稅前扣除的嗎?
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2018-08-23
財務可否依據(jù)待攤費用評估價做賬?需要對方開具發(fā)票或附相關單據(jù)
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2019-12-03
老師你好,我年初暫估的成本,年底可以沖掉一部分嗎?分錄怎么寫?謝謝
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2022-01-13
2021年確認的暫估38萬元是技術服務類的賬務處理是:1.支付貨款 借:預付賬款 228000 貸:銀行存款 228000 2.暫估成本 借:研發(fā)支出 380000 貸:應付賬款-暫估應付賬款 380000 今年4月預計收到發(fā)票,收到發(fā)票金額大概25萬,公司于2022年3月升為一般納稅人;收到發(fā)票的時候應該做的賬務處理是:1.紅沖暫估 借:借:研發(fā)支出 380000 紅字 貸:應付賬款-暫估應付賬款 380000 紅字 2.更正后: 借:研發(fā)支出 235849.06 應交稅費-進行稅額 14150.94 貸:預付賬款228000 應付賬款-X 22000 這樣對嗎
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2022-04-20
同一控制下的長投,發(fā)行債務性工具(債券方式)進行的企業(yè)合并,與發(fā)行債務性工具相關的交易費用(傭金、手續(xù)費等),應計入債務性工具的初始確認金額中(倒擠在“應付債券——利息調(diào)整”科目,增加折價,減少溢價)。 老師您好,目前這句話看不懂,能根據(jù)這個條件,寫一下分錄嗎
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2023-12-20
老師:你好,請問一下:這個月的個人所得稅,我們公司因為放假的緣故,15號之前核算不了工資,我現(xiàn)在是暫估工資進行個稅申報還是可以不申報繳納?
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2022-07-09
您好!老師!我們公司找老板借的錢。支付利息的時候能用銀行轉賬給老板支付企業(yè)借老板的借款利息嗎?您好老師我的那個進項成本我可以先暫估嗎。
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2019-09-28
老師,折舊一次性折舊第二年填表只需要填第三行嗎? 第一年10行也填了的 第二年之后第10行要不要填呀
1/1396
2020-03-22
對于材料到發(fā)票暫未收到,咋個暫估入庫呢 材料到的對應企業(yè)屬于小規(guī)模 發(fā)票到的時候是一般納稅人 再暫估材料的時候是全額暫估還是?
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2022-03-21
資產(chǎn)評估后如何建賬做分錄,是初次建賬
1/635
2019-06-16
我的原材料已生產(chǎn)了,票沒開我暫估原材料,借:原材料暫估-xxx貸:應付賬款,那結轉到成本怎么結轉
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2023-06-29
你好老師: 暫估入賬是商品是否計提銷項稅
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2020-12-03