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含稅收入10元,要交多少增值稅,附加稅,所得稅呢
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2018-08-08
學(xué)員:智能問(wèn):我們公司找工廠代加工做衣服,之前是55單價(jià)談的,現(xiàn)在開(kāi)給我們是含稅價(jià)59.95元,黑色201件,含稅總金額是12049.95,米杏色209件,含稅總金額是12599.55元,加在一起是24579.5,我們公司這邊要交多少稅呢 老師:首先,我們需要明確你們公司的稅率。 在中國(guó),一般情況下,如果你們公司是一般納稅人,增值稅的稅率是13%或者9%,取決于你們的產(chǎn)品類(lèi)型。 如果你們公司是小規(guī)模納稅人,增值稅的稅率是3%。 請(qǐng)你確認(rèn)一下你們公司的納稅人類(lèi)型和稅率。 @楊柳(楊老師) 我們是一般納稅人,13%的稅率 老師:老師:好的,既然你們是一般納稅人,稅率是13%,那么我們可以這樣計(jì)算: 首先,我們需要找出稅前價(jià)格,公式是:含稅價(jià)格 / (1 + 稅率)。 所以,黑色衣服的稅前總金額是:12049.95 / (1 + 13%) = 10663.84元 米杏色衣服的稅前總金額是:12599.55 / (1 + 13%) = 11150.05元 然后,我們計(jì)算稅額,公式是:含稅價(jià)格 - 稅前價(jià)格。 所以,黑色衣服的稅額是:12049.95 - 10663.84 = 1386.
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2023-09-04
公司含稅總銷(xiāo)售額352298,稅率百分十六,進(jìn)項(xiàng)總額201673,怎么調(diào)整這月稅負(fù)?
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2019-03-12
老師,倉(cāng)庫(kù)租賃收入是按月租金X9%稅率嗎?租金不換算為不含稅的嗎?
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2022-12-05
發(fā)票單張限額10萬(wàn),稅率13%,是不是代表含稅總金額單張就可以開(kāi)113000?
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2023-05-29
請(qǐng)問(wèn)老師,原含16稅價(jià)格是1287000,現(xiàn)在降到13的稅率了,我應(yīng)該收款多少
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2019-04-26
老師請(qǐng)教一下,195000含稅銷(xiāo)售額,稅率是百分之一十三,那么,要交好多稅,
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2021-02-24
小微企業(yè)季度不含稅收入不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅,我沒(méi)有個(gè)月把免的增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)到季度末的時(shí)候,會(huì)影響不含稅收入嗎,我們是每個(gè)月開(kāi)含稅三萬(wàn),我是不是把免征增值稅的金額轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入早了?
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2018-12-06
某工業(yè)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關(guān)銷(xiāo)售資料如下: (10)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,每件不含稅對(duì)外售價(jià)600 元)用于本企業(yè)職工個(gè)人福利 (11)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)100元) 用于分配股利 (12)將購(gòu)買(mǎi)的原材料A用于對(duì)外投資,其實(shí)際成本為15000 資協(xié)議價(jià)2000元,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (13)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無(wú) 償送給關(guān)系單位 (14)銷(xiāo)售給紅光廠帶包裝物的丙產(chǎn)品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價(jià)500元,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),不含稅價(jià)款為2000,成本 為15000元,并開(kāi)具增值模專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到 (15)采用銀行匯票結(jié)算方式銷(xiāo)售給東風(fēng)甲產(chǎn)品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價(jià)600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個(gè)月,一次收取包裝物押金200 根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-05
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī),2021年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為 13%)計(jì)算當(dāng)期增值稅額。 (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5 萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。 (2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13 萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)共計(jì) 21800元;取得公路客票,票面金額共計(jì) 3090元,其中有309元的客票沒(méi)有注明員工身份信息。 (4)銷(xiāo)售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物押金1.13 萬(wàn)元。 (5)采取以舊換新方式銷(xiāo)售洗衣機(jī),新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。 怎么做呀,求答案 謝謝了
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2022-05-25
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī),2020年9月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%) (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元。 (2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為1000000元,增值稅為130000元。 (3)銷(xiāo)售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷(xiāo)售額2000000萬(wàn),另外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元。 (5)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
老師你好,利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/不含稅收入,請(qǐng)問(wèn)老師凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)總額減去所得稅預(yù)繳還是不包含所得稅匯算呀?急急
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2020-03-12
銷(xiāo)售行業(yè)小規(guī)模納稅人稅率是多少?怎樣計(jì)算稅額?也區(qū)分含稅不含稅嗎?可以開(kāi)具怎樣的發(fā)票?稅上有什么好的政策
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2018-08-02
應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅。。如果我銷(xiāo)售給其他公司的是A種商品,售價(jià)2280元(含稅),不含稅金額為2000元,那我的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為2000元*13%=260元。但是我進(jìn)貨B種商品,我付了對(duì)方30元(含稅),稅率為9%,那我的不含稅金額為30元/(1+9%)=27.52元,進(jìn)項(xiàng)稅額為27.52元*9%=2.48元。那我應(yīng)繳的稅額是不是= 280元-2.48元=277.52元?
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2019-12-27
你好,老師,進(jìn)項(xiàng)票也都找夠了,掛靠別的公司,他都沒(méi)有用銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)交增值稅,直接用銷(xiāo)項(xiàng)不含稅金額的×2%算增值稅,按銷(xiāo)項(xiàng)的含稅金額×2%算企業(yè)所得稅,這樣算對(duì)嗎?
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2021-04-02
7、[單選題]某金銀飾品店為增值稅-般納稅人,2019年5月銷(xiāo)售金銀首飾取得不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,另以舊換新銷(xiāo)售金銀首飾,按新貨物銷(xiāo)售價(jià)格確定的含稅收入25. 2萬(wàn)元,收回舊金銀首飾作價(jià)11.7萬(wàn)元(含稅)。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額6.17萬(wàn)元。該金銀飾品店當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )萬(wàn)元。 A.3.23 B.2.63 C.4.61 D.1.88
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2022-04-08
一般納稅人生產(chǎn)銷(xiāo)售電視機(jī)不含稅單價(jià)4800元/臺(tái),從消費(fèi)者手中收購(gòu)舊電視機(jī),支付收購(gòu)金額40000元,計(jì)算應(yīng)繳納增值稅稅額
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2023-10-24
老師一般納稅人正常稅負(fù)范圍是1~1.5對(duì)嗎?比如這月開(kāi)發(fā)票不含稅收入是502萬(wàn),需要繳納增值稅5萬(wàn)多?
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2019-08-11
我們小規(guī)模增值稅小微企業(yè),所得稅都是季報(bào) 上季度開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票457800. 不含稅收入453267.32 請(qǐng)問(wèn) 增值稅交多少。 附加稅和水利可有優(yōu)惠。
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2020-07-03
我們?nèi)胭~按照不含稅收入和稅金確認(rèn),但是現(xiàn)再免增值稅是按照價(jià)稅合計(jì)來(lái)免征,導(dǎo)致賬上稅金比實(shí)際報(bào)的減免增值稅少,那本月怎么入賬呢
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2020-03-31