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老師好:我想問一下月底為什么要把應交稅金-應交增值稅轉入應交稅金-未交增值稅中,這不還是在應交稅金這個科目嗎?意義在哪?不理解
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2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結轉,看似像是只是讓“轉出未交增值稅”轉為“未交增值稅”,都是應交稅費,并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個二級科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會計上的要求形式,看上去比較正規(guī)對嗎?是不是這么理解?
1/179
2022-12-11
老師,你好!請問一下,應交稅費--未交增值稅、應交稅費--轉出未交增值稅,這兩個科目有啥區(qū)別呢?
4/871
2021-02-23
應交稅費下的轉出未交增值稅年底得結轉??就走平就行?
1/768
2020-12-18
應交稅費 應交增值稅 簡易計稅科目月末還是要轉到應交稅費 未交增值稅嗎?
1/7195
2019-08-22
應交稅金應交增值稅未交增值稅-數(shù)怎么沖回做賬呢!調(diào)平
4/2573
2022-03-11
你好,之間進行抵扣多了。后面進行轉出了。轉出時我做的分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅——進行稅額轉出 貸:應交稅費——未交增值稅 在銀行第二月扣稅費事。應交稅費-未交增值稅沖零。 目前:應交稅費-進項轉出這個仍留了這個余額在借方。這樣是對的嗎
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2020-03-17
老師,這樣正常嗎?我把應交增值稅科目全部結轉到未交增值稅,按理說,應交稅費期末余額應該和未交增值稅的余額一樣吧?我這個不一樣,正常嗎?
1/708
2019-06-10
年底結轉進項和銷項到應交稅費-轉出未交增值稅,這個差額的部分怎么處理
1/538
2023-01-13
老師我想問下,上次我問的這個問題,您說最后跟本月實際繳納抵減就可以了,那繳納抵減后還需要再做一筆分錄不?我看到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅在借方,是不是還需要做筆什么分錄把它左右做平呢?還是說不用做了?麻煩老師幫我看看謝謝!
2/499
2019-11-07
怎么結轉增值稅?“應交稅費-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結轉?
1/1397
2017-11-13
課件上,建筑業(yè)預收款,借:應交增值稅~預繳增值稅貸:銀行存款,月末轉:借:應交增值稅-未交增值稅,麻煩問一下老師,這里月末轉的未交增值稅代表什么意思?
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2022-03-28
增值稅減免稅申報明細表這個如何填,屬于旅游分公司,一直都是0申報,今天申報時,提醒要填這個表才能申報,但是我看了一下里面沒有符合我們減免稅的項目無法選擇,如果不選就無法申報,這個事情該如何處理呢?
1/910
2019-01-09
金稅盤的480元填到增值稅減免稅申報明細表哪一欄
1/1507
2018-10-12
老師,麻煩幫我看一下我填的表對嗎?季度不超過45萬,增值稅減免稅申報明細表是不是不用填
2/477
2021-07-05
您好,第一張圖片的免稅在增值稅減免稅申報明細表是這樣填寫嘛?
1/10
2023-09-12
增值稅減免稅申報明細表,小規(guī)模公司,在什么情況下需要填寫?
1/5
2024-04-30
老師請問,我這個季度代開了20萬的專票,又自開了30萬的普票,增值稅減免稅申報明細表,我應該怎么填?
2/797
2019-07-06
增值稅減免稅申報明細表怎么填寫
2/1111
2020-07-15
老師您好我在報稅的時候怎么沒有增值稅減免稅申報明細表了呢?
1/1139
2021-01-20