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本月工資30000元,五險(xiǎn)3000,公積金2300,年金1000,實(shí)發(fā)工資:30000-3000-2300-1000-個(gè)稅=到手工資;但是在算個(gè)稅的時(shí)候,公積金上限只能稅前扣除1800,年金上限扣除600,按政策上來說,是不是算個(gè)稅的時(shí)候這樣算:30000+500(超額公積金)+400(超額年金)-3000-1800-600-5000(起征點(diǎn))=應(yīng)納稅所得額 然后在用這個(gè)應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)交個(gè)稅
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2020-07-18
從稅務(wù)管理角度看,工資報(bào)酬的支付應(yīng)用工資表按實(shí)列支,并按規(guī)定代扣代繳工資薪金類個(gè)人所得稅;納稅人支付勞務(wù)報(bào)酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票,并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅。兩種支出的計(jì)稅方式完全不同。公司給別人支付勞務(wù)報(bào)酬,是不是對(duì)方要提供給公司勞務(wù)發(fā)票并且公司還要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個(gè)人所得稅?兩個(gè)必須都有才可以稅前扣除是嗎?
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2017-04-21
您好,我剛才了您的一個(gè)回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。 您的回答是 先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個(gè)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款 但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-09
老師您好,請(qǐng)問2019年度繳納的印花稅和殘保金,在所得稅匯算清繳時(shí),能稅前扣除嗎?如能扣除那填表是填在哪張表里?謝謝!
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2020-05-20
各位老師好,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用。預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的部門可以直接沖減利潤嗎?因?yàn)槿绻凰慵佑?jì)扣除的部分利潤很大,有什么好的解決辦法嗎?
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2021-01-12
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-12-11
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么,怎么計(jì)算
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2017-05-10
老師,您好,季報(bào)時(shí)候有固定資產(chǎn)一次性扣除會(huì)減少企業(yè)所得稅是嗎
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2022-10-08
老師,請(qǐng)問食堂固定資產(chǎn)折舊在企業(yè)所得稅匯算清繳中限額扣除的
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2019-05-31
請(qǐng)問,加計(jì)扣除,和各種稅收優(yōu)惠,要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-23
老師,房地產(chǎn)季度企業(yè)所得稅可以扣除的費(fèi)用沒有銷管財(cái)?shù)馁M(fèi)用嗎
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2021-06-29
職工教育經(jīng)費(fèi),福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2018年的企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2018-12-20
公司名義(小規(guī)模)貸款買了一輛車,但是每個(gè)月的還款是從法人個(gè)人賬戶還,這個(gè)怎么做賬??? 而且買的車能所得稅稅前扣除嗎?
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2019-04-30
員工通訊費(fèi),發(fā)票寫的是個(gè)人,怎么賬務(wù)處理?年底所得稅匯算的時(shí)候可以稅前扣除嗎?
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2017-10-31
我們公司租賃的辦公室使用,租用的商業(yè)用房,租賃合同中約定,產(chǎn)生的稅費(fèi)由本公司承擔(dān),房東不予承擔(dān),由于稅費(fèi)挺高,公司領(lǐng)導(dǎo)決定不去開具房租發(fā)票,因此也沒有做所得稅稅前扣除,也沒有繳納租房的相應(yīng)稅費(fèi),這樣合法嗎?是否有很大風(fēng)險(xiǎn)?懇請(qǐng)老師解答
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2017-02-23
老師您好,我在想一個(gè)問題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費(fèi)用了,那如果不抵扣計(jì)入成本費(fèi)用所得稅稅前扣除不是更好
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2020-07-03
老師, 因市場行情變化,現(xiàn)在采購的鋰電池單價(jià)已經(jīng)有212元降為186元,因沒設(shè)減值準(zhǔn)備的科目,那再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,產(chǎn)成品的售價(jià)低于進(jìn)價(jià),這個(gè)成本就是按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),還虧的,那要把全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,單價(jià)26元的損失是不是走營業(yè)外支出,這部分不得所得稅稅前扣除?謝謝!
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2023-11-24
老師,我想問下這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,意思是可以在所得稅稅前扣除是嗎?比如100元的研發(fā)費(fèi)用,那就可以扣175,現(xiàn)在變成100%那就是可以扣200是這樣嗎?
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2021-11-09
老師您好個(gè)人繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)是在單位繳納的扣款小票沒有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除因未在工資個(gè)月中計(jì)提扣除而是一次性繳納到公司公司給開具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的!另外我是總公司的下屬單位
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2016-05-31
月工資表制作時(shí)個(gè)人每月醫(yī)療救助金10元是不允稅前扣除的,實(shí)際中那是要單獨(dú)列一欄在稅后扣除10元么?比如基本工資+各項(xiàng)補(bǔ)貼-不含10元的個(gè)人社保-個(gè)人公積金=應(yīng)納稅所得額,應(yīng)發(fā)工資一個(gè)稅一10元=實(shí)發(fā)工資。對(duì)么?
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2016-11-10