国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

補(bǔ)提2016年度企業(yè)所得稅應(yīng)該填在納稅申報(bào)表里面哪一欄呢?可以填在稅金及附加嗎
1/1442
2018-04-27
請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是每個(gè)季度申報(bào)繳納嗎?年終還需要匯算清繳嗎?
1/3279
2019-08-13
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開申報(bào)?
1/1134
2018-01-29
科技企業(yè),申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該注意什么?
1/849
2020-05-12
請(qǐng)問如果更改了2020年的報(bào)表,導(dǎo)致收入跟第四季度申報(bào)的所得稅收入有差異,需要更改第四季度的所得稅申報(bào)表嗎
4/575
2021-05-13
老師,想問下,2020年1月付2019年第四季度企業(yè)所得稅是直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款嗎
1/662
2020-04-02
公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開票100多萬,企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒有交過,企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
1/554
2018-01-19
有營業(yè)外收入 季度申報(bào)所得稅時(shí)是否要繳納企業(yè)所得稅 還是匯算清繳再繳納
1/816
2021-12-18
申報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅,那計(jì)提所得稅的分錄,是做在九月份,還是十月份?
1/907
2018-10-09
老師 我們小規(guī)模公司,1月份的時(shí)候我忘記申報(bào)18年4季度的企業(yè)所得稅了,今天上報(bào)19年1季度提示上期未申報(bào),不能申報(bào)本期,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么辦?著急,麻煩老師幫我講細(xì)一點(diǎn) 感謝老師
1/1414
2019-04-15
你好,我公司去年2018年第三季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了,導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅都申報(bào)錯(cuò)了,需要怎么處理?
1/882
2019-07-18
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
3/2134
2019-05-05
1月預(yù)交的18年4季度所得稅22914.8元,在19年季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表(A類)中應(yīng)該加計(jì)填列在營業(yè)成本那一行嗎?
1/767
2019-04-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
2/1743
2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
1/816
2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
1/743
2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
1/791
2018-01-12
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會(huì)有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
1/791
2020-01-07
企業(yè)季度所得稅零申報(bào)逾期該怎么辦?專管員有權(quán)利不處罰嗎?
3/1704
2019-12-08
請(qǐng)問申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報(bào)增值稅?申報(bào)了季度企業(yè)所得稅后,財(cái)產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報(bào)是怎么關(guān)聯(lián)的,一樣的嗎?
2/841
2022-01-20