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10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費用中,在計算應納稅所得額時準予據(jù)實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產(chǎn)保險費 D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費
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2024-02-05
?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務招 待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應納稅所得額時,準予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
如果沒有收入或很少收入,但有較多宣傳推廣費支出超過了稅法所允許支出限額,企業(yè)所得稅匯繳清算時是不是要調(diào)增,本來虧損的變?yōu)槎惙ㄉ系挠柩a交所得稅。
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2019-02-13
你好我想咨詢一下掛靠公司2個點的管理費 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個人所得稅嗎
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2019-11-03
新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務處理?2.如果2020年因為發(fā)票未到,會計未做賬務處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無形資產(chǎn)(財務軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補三千多個稅,原因是那個代理記賬公司每個月做工資,把我做進去了,但每個月我是沒有收到工資的。現(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
一個企業(yè):法人股70%,自然人股30%,之間沒有業(yè)務往來。年度所得稅匯算清繳用申報企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務往來報告嗎
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2020-05-11
請問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報時基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢?
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2022-03-17
老師 小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務招待費調(diào)增需要填寫明細表嗎?
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2020-04-23
你好老師 我們年度應納稅所得額不超30萬,從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎?再報今年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,系統(tǒng)自動帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會計準則企業(yè)所得稅匯算清繳時附注及原表上傳?是上傳什么內(nèi)容。
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2020-04-17
匯算清繳報告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預繳申報表利潤總額對數(shù)據(jù)
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2016-05-31
老師,請問下,企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用明細表里業(yè)務招待費是否只包括進了費用的招待費?如果招待費進的項目成本是否要填進這張表?
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2021-04-20
物業(yè)公司更換變壓器,然后購買設(shè)備發(fā)票是物業(yè)公司的名稱,然后分攤到各個公司,這個費用進成本合適嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需不需要納稅調(diào)整?
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2022-04-27
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于預售階段,預售收入可以作為廣告費,業(yè)務招待費的依據(jù)?
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2022-05-25
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里,業(yè)務招待費支出、稅收金額、調(diào)整金額,怎么填?
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2021-04-16
個人所得經(jīng)營所得需要匯算清繳?
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2020-07-02
為什么月初插上稅控盤自動炒稅且自動清卡了,我還沒報稅呢就自動清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
公司全年沒有開票收入,只有費用,年末虧損,現(xiàn)把一批采購回來的設(shè)備無償捐贈給公益組織,涉及到所得稅嗎,看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應納稅所得的12%,我們沒有收入是否就沒有應納稅所得,這部分捐贈是否得納稅調(diào)整,匯算清繳的時候抵沖虧損
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2020-04-14
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計入管理費用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧?那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會罰款嗎?
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2017-10-10