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您好,我剛才了您的一個(gè)回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。 您的回答是 先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個(gè)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款 但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-09
老師您好,請(qǐng)問2019年度繳納的印花稅和殘保金,在所得稅匯算清繳時(shí),能稅前扣除嗎?如能扣除那填表是填在哪張表里?謝謝!
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2020-05-20
老師您好,關(guān)于年度匯算清繳扣除比例我有些疑問,請(qǐng)您看這段話:《中共中央組織部 財(cái)政部 國務(wù)院國資委黨委 國家稅務(wù)總局 關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)問題的通知》 (組通字〔2017〕38號(hào))第二條規(guī)定,納入管理費(fèi)用的黨組織工作經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出不超過職工年度工作薪金總額1%的部分,可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除。年末如有結(jié)余,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度使用。累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的,當(dāng)年不再從管理費(fèi)用中安排。對(duì)于最后一句話“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的,當(dāng)年不再從管理費(fèi)用中安排?!蔽也皇呛苣芾斫猓遣皇钦f如果年度黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出未達(dá)到年度工資薪金總額的1%,未達(dá)到部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用呢?
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2020-06-15
?銀行利息稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少
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2022-09-16
個(gè)體工商戶業(yè)主、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)自然人投資者個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是否有所調(diào)整?
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2017-06-21
核算企業(yè)所得稅的時(shí)候傭金按5%計(jì)算,多的不允許扣除,說的是賬上不調(diào),調(diào)所得稅怎么調(diào)?不明白??
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2019-03-04
如果利潤總額74萬,固定資產(chǎn)一次性扣除55,已交所得稅三萬,是不是本月不需交所得稅了?小微企業(yè)
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2019-12-26
對(duì)個(gè)人通過公益性社會(huì)團(tuán)體、縣級(jí)以上人民政府及其部門向農(nóng)村義務(wù)教育的捐贈(zèng),允許在當(dāng)年個(gè)人所得稅前全額扣除,稅前準(zhǔn)予扣除10000元,應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=[40000×(1-20%)-10000]×20%×(1-30%)=3080(元)。 ——問題 :老師,稿酬所得是在所得額的基礎(chǔ)上再打七折,是對(duì)所得額的打折。而參考作案卻是在稅額的基礎(chǔ)上打七折,對(duì)稅額的打折。二種算法得出的結(jié)果不同,請(qǐng)問哪種是正確的?
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2022-05-13
如果收入8000-1760專項(xiàng)扣除-2000專項(xiàng)附加扣除=-760還需要下載個(gè)人所得稅App每個(gè)月去申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
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2021-12-29
公司名義(小規(guī)模)貸款買了一輛車,但是每個(gè)月的還款是從法人個(gè)人賬戶還,這個(gè)怎么做賬??? 而且買的車能所得稅稅前扣除嗎?
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2019-04-30
老師你好,月營業(yè)額不足10萬的小規(guī)模納稅人免征增值稅,免征的稅款計(jì)入營業(yè)外收入是嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-10-12
老師 能給我舉例講下固定資產(chǎn)不超過500萬的可以在所得稅稅前一次性扣除 會(huì)計(jì)賬上與稅法差異 然后如何調(diào)整帳呢 最后沖平
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2018-12-05
企業(yè)在超市購入購物卡取得普通發(fā)票可以稅前扣除不?應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-01-01
員工通訊費(fèi),發(fā)票寫的是個(gè)人,怎么賬務(wù)處理?年底所得稅匯算的時(shí)候可以稅前扣除嗎?
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2017-10-31
我們公司租賃的辦公室使用,租用的商業(yè)用房,租賃合同中約定,產(chǎn)生的稅費(fèi)由本公司承擔(dān),房東不予承擔(dān),由于稅費(fèi)挺高,公司領(lǐng)導(dǎo)決定不去開具房租發(fā)票,因此也沒有做所得稅稅前扣除,也沒有繳納租房的相應(yīng)稅費(fèi),這樣合法嗎?是否有很大風(fēng)險(xiǎn)?懇請(qǐng)老師解答
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2017-02-23
老師您好,我在想一個(gè)問題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費(fèi)用了,那如果不抵扣計(jì)入成本費(fèi)用所得稅稅前扣除不是更好
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2020-07-03
老師, 因市場(chǎng)行情變化,現(xiàn)在采購的鋰電池單價(jià)已經(jīng)有212元降為186元,因沒設(shè)減值準(zhǔn)備的科目,那再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,產(chǎn)成品的售價(jià)低于進(jìn)價(jià),這個(gè)成本就是按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),還虧的,那要把全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,單價(jià)26元的損失是不是走營業(yè)外支出,這部分不得所得稅稅前扣除?謝謝!
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2023-11-24
老師,我想問下這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,意思是可以在所得稅稅前扣除是嗎?比如100元的研發(fā)費(fèi)用,那就可以扣175,現(xiàn)在變成100%那就是可以扣200是這樣嗎?
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2021-11-09
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-25
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09