国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤(rùn)總額,因?yàn)榈谝患径壤麧?rùn)是正的30萬(wàn)
1/1700
2019-03-20
老師,季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤(rùn)總額的25%減去本年利潤(rùn)總額的20%=5%,是這樣嗎
1/614
2020-07-14
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅,21年財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里體現(xiàn)?
2/1055
2021-08-16
老師,你好!2019年5月份所得稅匯算清繳時(shí)繳納2018年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
1/1753
2019-10-21
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)需要什么資料?
1/726
2023-02-27
上個(gè)季度申報(bào)所得稅沒(méi)計(jì)提,這次申報(bào)交的所得稅怎么寫分錄?
1/594
2019-01-09
我想問(wèn)下實(shí)際工作中的一次性扣除費(fèi)用的問(wèn)題。我們1季度購(gòu)買的客車20萬(wàn),我一次性扣除了,填寫了折舊附表。那2季度申報(bào)所得稅時(shí),折舊附表怎么填寫。
2/908
2020-07-08
老師是這樣的,第二季度申報(bào)所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬(wàn),這個(gè)情況匯繳的時(shí)候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬(wàn)的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
3/799
2022-04-22
做19年年度企業(yè)所得稅匯算,其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的,那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅稅額嗎?
1/674
2020-07-06
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
1/724
2022-05-11
彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填,平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎?
2/911
2017-04-14
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企,領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
1/354
2018-05-28
季度企業(yè)所得稅A類表在填報(bào)第二季度本期為盈利6000元,但是本年累計(jì)金額虧損-2570元,要交企業(yè)所得稅嗎?
1/784
2018-01-18
會(huì)計(jì)每個(gè)月除了做賬,報(bào)個(gè)稅,增值稅,附加稅,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳,年度企業(yè)所得稅匯算,還需要做哪些工作?。?/span>
1/650
2018-09-29
老師好,問(wèn)個(gè)所得稅申報(bào)問(wèn)題,每季申報(bào)所得稅時(shí),我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢?
1/1104
2020-01-12
我們公司的企業(yè)所得稅,,,第1 、第2 .第4 季度都是虧損,第3季度盈利,,全年也是虧損,那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
1/717
2019-04-17
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅,二三四均虧損,整年也是虧損,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是不是要申請(qǐng)退稅?
1/2657
2019-03-25
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
1/1047
2018-03-16
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
2/1743
2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
1/816
2019-07-12