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老師你好 年報(bào)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除完后納稅成了負(fù)的了 減免所得稅優(yōu)惠表是不是就不出數(shù)了
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2020-05-05
上季度的購買庫存商品的票有問題,稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報(bào)。當(dāng)時(shí)那兩張票錄入了庫存商品,這還需要改企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表嗎?
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2017-07-26
那企業(yè)所得稅法不得計(jì)提折舊的沒有這幾項(xiàng)???還有在建期間的固定資產(chǎn)到底算不算折舊啊,會(huì)計(jì)規(guī)定不計(jì)提折舊跟稅法規(guī)定的到底怎么區(qū)分啊?老師
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2022-03-24
怎么理解企業(yè)目前從該項(xiàng)資產(chǎn)處置中獲得的扣除預(yù)計(jì)處置費(fèi)用后的金額
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2020-04-20
以前年度虧損可以稅前扣除嗎
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2019-07-17
老師,公司無償劃撥的固定資產(chǎn),計(jì)入了營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出,請問這筆費(fèi)用所得稅可以稅前扣除嗎?
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2023-05-12
經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),自2020年1月1日起,授予100名管理人員股票期權(quán),當(dāng)被激勵(lì)對象為公司連續(xù)服務(wù)滿 2 年時(shí),有權(quán)以每股 5 元的價(jià)格購買長江公司 1 萬股股票。公司本年度確認(rèn)該股票期權(quán)費(fèi)用 400萬元。稅法規(guī)定,該股票期權(quán)(注:該年度期權(quán)費(fèi)用)在未來行權(quán)時(shí)準(zhǔn)予稅前扣除 680 萬元。具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該確實(shí)多少所得稅資產(chǎn)?請?jiān)敿?xì)講解一下這個(gè)題,謝謝
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2023-10-19
京東開給我們公司禮品卡開票內(nèi)容為“京東E卡、預(yù)付卡、購物卡、禮品卡、預(yù)付卡銷售和充值,這些怎么做分錄。所得稅稅前扣除哪些有限制
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2017-10-09
公司今年在申報(bào)高企,2020年研發(fā)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒有加計(jì)扣除,現(xiàn)在可以在2022年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里加技扣除嗎?該如何操作?
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2023-02-20
員工通訊費(fèi),發(fā)票寫的是個(gè)人,怎么賬務(wù)處理?年底所得稅匯算的時(shí)候可以稅前扣除嗎?
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2017-10-31
我們公司租賃的辦公室使用,租用的商業(yè)用房,租賃合同中約定,產(chǎn)生的稅費(fèi)由本公司承擔(dān),房東不予承擔(dān),由于稅費(fèi)挺高,公司領(lǐng)導(dǎo)決定不去開具房租發(fā)票,因此也沒有做所得稅稅前扣除,也沒有繳納租房的相應(yīng)稅費(fèi),這樣合法嗎?是否有很大風(fēng)險(xiǎn)?懇請老師解答
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2017-02-23
老師您好,我在想一個(gè)問題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費(fèi)用了,那如果不抵扣計(jì)入成本費(fèi)用所得稅稅前扣除不是更好
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2020-07-03
老師, 因市場行情變化,現(xiàn)在采購的鋰電池單價(jià)已經(jīng)有212元降為186元,因沒設(shè)減值準(zhǔn)備的科目,那再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,產(chǎn)成品的售價(jià)低于進(jìn)價(jià),這個(gè)成本就是按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),還虧的,那要把全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,單價(jià)26元的損失是不是走營業(yè)外支出,這部分不得所得稅稅前扣除?謝謝!
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2023-11-24
老師,我想問下這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,意思是可以在所得稅稅前扣除是嗎?比如100元的研發(fā)費(fèi)用,那就可以扣175,現(xiàn)在變成100%那就是可以扣200是這樣嗎?
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2021-11-09
應(yīng)交稅費(fèi)除以不含稅收入是不是稅率
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2016-08-19
請問老師,我們公司是軟件高新技術(shù)企業(yè),假如匯算清繳前,應(yīng)納稅所得額超過300萬按15%的稅率交的企業(yè)所得稅,匯算清繳享受加計(jì)扣除后低于應(yīng)納稅所得額低于300萬,請問匯算清繳后可以適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎??100萬5% 300萬10%
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2020-05-25
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少算了一個(gè)月的折舊,這個(gè)得怎么辦?
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2023-07-10
勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)人所得稅,扣除額800。超過800就要繳納個(gè)人所得稅。計(jì)算方法如下: 扣除額: 每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅所得額=收入-800 每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅所得額=收入×(1-20%) 稅率: 收入不超過20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為0; 收入超過20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元; 收入超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)為7000元; 你好老師,100000萬要效多少個(gè)稅呀?
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2021-12-25
小規(guī)模納稅人,只在2018年第四季度開了19000元的發(fā)票,但是人員工資全部是零申報(bào),也沒有其他可稅前扣除項(xiàng)目,請問可以直接做19000的全年一次性獎(jiǎng)金發(fā)放,按3%的稅率上個(gè)人所得稅,從而避免上10%的企業(yè)所得稅嗎?這樣合理嗎?有沒有違背相關(guān)法律法規(guī)?
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2018-12-29
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個(gè)里面所說的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
1/884
2021-06-24