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《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里,讓填寫所得稅計算方法,有應付稅款法,資產(chǎn)負債表債務法,還有其他,應該選擇哪一個,2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會計每月不管虧損盈利 都按25%每月計提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應交企業(yè)所得稅應該為零 ,我直接把應交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對么?
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2021-01-12
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時,專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報企業(yè)所得稅報表,2016年我們的應納稅所得額是40多萬,怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
想問一下那個年報的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報?
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2022-05-13
年底報稅要注意哪些?除了年報、所得稅、還有哪些?
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2023-02-28
老師:房地產(chǎn)公司未完工,年報所得稅怎樣填報
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2024-05-07
請問我忘了計提今年三個季度的企業(yè)所得稅,但是已繳納企業(yè)所得稅,請問如果我要補計提企業(yè)所得稅的話,請問是一次性補提還是要按季補計提呢?
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2019-10-30
老師,如果19年企業(yè)所得稅沒有計提,直接做了繳納時的分錄,導致企業(yè)所得稅有余額,怎么去消減這個余額呢?企業(yè)所得稅期末是不是不應該有余額
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2020-06-09
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
企業(yè)所得稅稅負的計算公式是否預繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補繳了?不需要補繳的手續(xù)應如何處理?
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2017-03-16
老師,您好!會計折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報企業(yè)所得稅季報時怎么提交要補交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計提的折舊,要補交所得稅,季報所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實際應納所得額 31行 實際應納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預繳所得額為560.36 。 本年應補(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
老師,想問一下,在申報企業(yè)所得稅匯算清繳得時候填寫資產(chǎn)折舊表時,為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應納稅所得額如果是100萬 應納所得稅應該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21
請問,所得稅務的賬務是不是以下的做法: 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬,沒有計提,所以導致應交稅費-企業(yè)所得稅 科余為負數(shù),我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
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2019-06-14
2018年的企業(yè)所得稅,稅務機關(guān)核定的應稅所得率前三個季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負數(shù)余額,請問要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06