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老師您好,我在想一個問題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費(fèi)用了,那如果不抵扣計(jì)入成本費(fèi)用所得稅稅前扣除不是更好
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2020-07-03
老師, 因市場行情變化,現(xiàn)在采購的鋰電池單價(jià)已經(jīng)有212元降為186元,因沒設(shè)減值準(zhǔn)備的科目,那再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,產(chǎn)成品的售價(jià)低于進(jìn)價(jià),這個成本就是按售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),還虧的,那要把全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,單價(jià)26元的損失是不是走營業(yè)外支出,這部分不得所得稅稅前扣除?謝謝!
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2023-11-24
老師,我想問下這個研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,意思是可以在所得稅稅前扣除是嗎?比如100元的研發(fā)費(fèi)用,那就可以扣175,現(xiàn)在變成100%那就是可以扣200是這樣嗎?
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2021-11-09
請問老師,我們公司是軟件高新技術(shù)企業(yè),假如匯算清繳前,應(yīng)納稅所得額超過300萬按15%的稅率交的企業(yè)所得稅,匯算清繳享受加計(jì)扣除后低于應(yīng)納稅所得額低于300萬,請問匯算清繳后可以適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎??100萬5% 300萬10%
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2020-05-25
利潤表里的所得稅費(fèi)用,是如何計(jì)算的?與申報(bào)企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額*25%相符,還是與申報(bào)表里的扣除小微企業(yè)減免稅額后的應(yīng)交所得稅相符?
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2022-04-22
老師,公司無償劃撥的固定資產(chǎn),計(jì)入了營業(yè)外支出-捐贈支出,請問這筆費(fèi)用所得稅可以稅前扣除嗎?
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2023-05-12
經(jīng)股東大會批準(zhǔn),自2020年1月1日起,授予100名管理人員股票期權(quán),當(dāng)被激勵對象為公司連續(xù)服務(wù)滿 2 年時(shí),有權(quán)以每股 5 元的價(jià)格購買長江公司 1 萬股股票。公司本年度確認(rèn)該股票期權(quán)費(fèi)用 400萬元。稅法規(guī)定,該股票期權(quán)(注:該年度期權(quán)費(fèi)用)在未來行權(quán)時(shí)準(zhǔn)予稅前扣除 680 萬元。具體會計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該確實(shí)多少所得稅資產(chǎn)?請?jiān)敿?xì)講解一下這個題,謝謝
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2023-10-19
京東開給我們公司禮品卡開票內(nèi)容為“京東E卡、預(yù)付卡、購物卡、禮品卡、預(yù)付卡銷售和充值,這些怎么做分錄。所得稅稅前扣除哪些有限制
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2017-10-09
公司今年在申報(bào)高企,2020年研發(fā)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒有加計(jì)扣除,現(xiàn)在可以在2022年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里加技扣除嗎?該如何操作?
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2023-02-20
新稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)后的年終獎的挑檔區(qū)間有哪些,就是多發(fā)一塊錢多交很多稅,在哪個區(qū)間拐點(diǎn)是稅最少的,年終獎20萬以內(nèi)適合的就行,不用全部的
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2019-01-17
什么叫調(diào)增,什么叫調(diào)減?調(diào)減是會計(jì)上允許扣除10元,稅法上允許扣除20元,所以再調(diào)減10元。
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2020-04-27
請問這個分錄怎么做?款是法人自己卡上扣除的
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2020-03-16
員工繳納個人所得稅需要扣除請假扣款嗎。
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2018-02-15
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少算了一個月的折舊,這個得怎么辦?
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2023-07-10
小規(guī)模納稅人,只在2018年第四季度開了19000元的發(fā)票,但是人員工資全部是零申報(bào),也沒有其他可稅前扣除項(xiàng)目,請問可以直接做19000的全年一次性獎金發(fā)放,按3%的稅率上個人所得稅,從而避免上10%的企業(yè)所得稅嗎?這樣合理嗎?有沒有違背相關(guān)法律法規(guī)?
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2018-12-29
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策時(shí),就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除。這個政策是不是對特定的企業(yè)才可以享受?
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2024-08-14
你好 請問固定資產(chǎn)單位價(jià)值在五百萬元以下,選擇一次性扣除,會計(jì)處理上也可以一次性扣除嗎?還是只是在計(jì)算企業(yè)所得稅可以扣除
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2024-11-28
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個里面所說的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
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2021-06-24
#提問#:分別投資不同企業(yè)的合伙人,他的稅前扣除5000塊能重復(fù)扣除嗎?
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2020-03-20
老師,辦公會議費(fèi)差旅費(fèi)都是在稅前據(jù)實(shí)扣除的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除的,那這樣企業(yè)等于稅前扣除的金額少了對嗎
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2023-03-17