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甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
當(dāng)有一張海關(guān)進口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進口增值稅的票進項太大,我們認證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計要抵扣好幾個月,那么分錄要怎么寫才正確。 當(dāng)進項>銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)61000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
:應(yīng)交進項增值稅和銷項增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
這個增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個數(shù)?
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2019-03-05
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補助嗎?
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2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計算應(yīng)交增值稅?
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2018-09-20
老師?這個增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-12-10
開出去100萬增值稅發(fā)票,進項只有80萬增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
這個月開出增值稅發(fā)票 這個月可不可以就交了增值稅
1/1173
2018-07-30
個體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
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2017-09-13
營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
小規(guī)模納稅人開局做收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——增值稅——銷項稅那么交增值稅時,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:銀行存款,那么,把一開始做收入時做到銷項稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做?
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2017-06-21
在7月份多認證稅額5元, 當(dāng)時分錄: 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個月計提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎?如果不需要計提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11