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建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅后2%,到機構(gòu)所在地是否還交增值稅?我們是一般納稅人。
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2022-01-11
房產(chǎn)交換中由哪一方來交土地增值稅
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2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
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2017-06-15
只交增值稅,先不交所得稅,可以領(lǐng)票嗎
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2020-07-04
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
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2022-04-14
內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅嗎
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2019-02-01
老師, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)怎么增加科目
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2022-03-18
老師,如果本月進項稅額是25000,銷項稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進一臺車進項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
小規(guī)模納稅人,前兩個應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個月來并繳稅,這個月的增稅怎么做賬?詳細解答一下,謝謝。
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2017-09-27
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。出交納當月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
在7月份多認證稅額5元, 當時分錄: 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
請問一下, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師好,計提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進項)貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
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2020-05-08