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甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成,甲公司2×21年度財務(wù)報告于2×22年3月31日經(jīng)董事會批準(zhǔn)對外報出。 資料一:3月28日,甲公司董事會提議的利潤分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬元。甲公司根據(jù)董事會提議的利潤分配方案,將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利,并進(jìn)行賬務(wù)處理,同時調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目。 老師,請問這個資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項還是非調(diào)整事項???為什么???
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2023-09-01
季度所得稅報表利潤二季度時間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報表中,年初申報所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤總額50萬。報表提交不上去顯示:利潤總額必須大于所得減免。 請教兩個問題 1,這種情況怎么辦,實際上利潤總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬會清零嗎?還是金額會累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報第一季度預(yù)繳所得稅時可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報時,虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費,是要和工資合并申報個人所得稅吧??
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2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報第四季度所得稅報表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費,沒有代扣個人所得稅會有什么后果
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2020-05-16
請問老師,我公司2019年1季度利潤總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤總額770940.33,第一個問題:我算四季度所得稅是應(yīng)該(770940.33-499065.72)×5%對嗎?第二個問題,我需要在12月份憑證的最后寫一張計提所得稅費用的憑證嗎?分錄該怎么寫?謝謝老師
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2019-12-31
老師,員工住在酒店的住宿費開的專票,這個是要計入福利費,代扣個人所得稅的吧,這個進(jìn)項可以抵扣嘛
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2021-08-27
2023年3月,中國公民李某在境內(nèi)公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場購入某上市公司股票,當(dāng)年7月取得該上市公司分配的股息8000元,12月將持有的股票全部賣出。已知利息、股息、紅利所得個人所得稅稅率為20%。計算李某該 股息所得應(yīng)繳納個人所得稅稅
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2024-08-12
企業(yè)所得稅年報的利潤跟會計賬面一致嗎應(yīng)該
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2017-05-26
老師,子公司所得稅稅率比母公司低,在分配利潤時,母公司需要補(bǔ)交稅率差部分的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-09-25
師好請問老師,企業(yè)所得稅稅率為0.25為什么利潤是60萬交的稅費是19.8萬呢,這個是怎么計算的
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2019-07-16
老師,節(jié)日給員工發(fā)放的禮品作為福利費,這個福利費用扣繳個人所得稅嗎?
1/2015
2019-08-28
甲公司目前的資本總額為5000萬元,其中債務(wù)資本為1000萬元。如果5000萬元資本全部是權(quán)益資本,則甲公司的市場價值為6000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,假定企業(yè)的債務(wù)資本保持不變且利息率為5%可以永續(xù),資本市場的必要收益率為4%,財務(wù)困境成本的現(xiàn)值為800萬元,則按照權(quán)衡理論,甲公司的市場價值為()萬元。 A.5512.5 B.7112.5 C.80812.5 D.81812.5、 老師,可以幫忙算算這題嗎
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2023-05-22
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤總額為200萬元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20萬元,發(fā)生可抵扣暫時性差異為60萬元,遞延所得稅期初余額為0。無其他納稅調(diào)整事項。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用為()萬元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
公司的賬務(wù)處理要移交會計事所來做,事所具體的要對負(fù)責(zé)些什么事務(wù)?
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2018-10-09
老師,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅,有利潤了就得交所得稅,跟一般納稅人是一樣的是嗎?
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2017-12-26
2017年度匯算清繳所得稅,就是2016年度的匯算清繳的所得稅,在2017年度繳納的,當(dāng)時入科目入在利潤表所得稅,致使2017年度凈利潤減少,這個要調(diào)增嗎
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2018-05-13
老師,再做匯算清繳的時候,符合小型微利企業(yè),我的應(yīng)納稅所得額是4946.91*0.25%=1236.73是應(yīng)納所得稅額,那符合小型微利企業(yè)減免所得稅額742.04是怎么算出來的
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2019-05-07
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