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購買空調(diào)分錄怎樣寫,花費(fèi)1500元,可以這樣做嗎?購買時(shí),借:周轉(zhuǎn)材料貸:銀行存款 領(lǐng)用時(shí),借:管理費(fèi)用——職工福利 貸:周轉(zhuǎn)材料
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2019-08-13
交員工宿舍租賃費(fèi)是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款對不對
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2018-11-19
)在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用4300元,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用1800元,款項(xiàng)合計(jì)6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-12-06
請問老師:購買粽子送給客戶的會計(jì)分錄是不是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2020-07-08
老師,您好,可以請教一下怎么做好政府專項(xiàng)資金的專賬核算呢?我們目前賬上是這么處理的 1.收到政府補(bǔ)助時(shí): 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.使用該筆資金時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí): 借:其他收益 貸:管理費(fèi)用 4. 再確認(rèn)收益 借:其他收益 貸:遞延收益 現(xiàn)在審計(jì)要求,我們要專賬核算?是怎么專賬核算呢?
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2020-04-02
借:應(yīng)付職工薪酬——股權(quán)支付 3600 管理費(fèi)用 200 貸:銀行存款 3800 如果銀行存款小于應(yīng)付職工薪酬,差額應(yīng)該記到哪里?
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2021-06-30
請問老師 有個(gè)確認(rèn)不會退回來的保證金嘛?現(xiàn)在是能開專票?但票不在我這我不知道按幾個(gè)點(diǎn)開給我們的?我能入賬時(shí)?直接做?借:管理費(fèi)用-保證金?貸:銀行存款??這個(gè)日后給我票了再去修改以前錄入的可以嗎
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2020-06-29
老師,我們2020年計(jì)提了2019年的獎金,并且在2020年已經(jīng)發(fā)放,當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金,支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在2020年12月的賬上,計(jì)提2020年的獎金,這樣行嗎?一年內(nèi)能計(jì)提兩次獎金嗎?
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2021-01-14
1月份基本上只有管理費(fèi)用 經(jīng)營支出 和其他支出 為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候本年盈余是負(fù)數(shù) 我的銀行存款賬戶,現(xiàn)金都還有錢 為什么本年盈余結(jié)轉(zhuǎn)還是負(fù)數(shù) 是煙農(nóng)合作社 小規(guī)模
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2017-05-19
我們公司租了一整層辦公房,一部分出租收租金45萬,借給老板個(gè)人買東西專門設(shè)了個(gè)其它應(yīng)付款購私人設(shè)備不是公司設(shè)備,那我憑證是借銀行存款45 借紅字管理費(fèi)用房租45,咋做憑證才能提現(xiàn)這是收的房租借老板個(gè)人購設(shè)備
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2021-12-13
老師,請問有一筆去年的賬務(wù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ,然后發(fā)現(xiàn)入錯賬了,應(yīng)該是入管理費(fèi)用的,跨年結(jié)賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費(fèi)用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
老師,之前我是的銀行手續(xù)費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,但這次我收到了專票,這個(gè)要怎么做賬呢
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2019-10-14
老師,問下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有報(bào)表
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2020-07-07
老師,租辦公室按月交,2月交1、2月份的租金,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款嗎?需要計(jì)提?
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2020-04-15
調(diào)整上個(gè)月的一筆費(fèi)用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進(jìn)去,扣掉辦理費(fèi)用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實(shí)收資本1000 借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi)150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、油費(fèi)等都計(jì)入了管理費(fèi)用損益類科目
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2018-01-18
滴滴打車183.61.實(shí)付183,這個(gè)差額放什么科目?整個(gè)做賬科目是:借管理費(fèi)用182.73 應(yīng)交稅費(fèi)0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08