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老師您好!請(qǐng)問物流公司,自有車輛不夠用的情況下租賃車輛怎么簽合同?是簽訂單純租賃車輛還是包括使用車輛產(chǎn)生的費(fèi)用?意思就是車輛發(fā)生的費(fèi)用開過來的進(jìn)賬可以抵扣嗎?
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2020-06-21
我們老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,收到老板出差住宿專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
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2017-12-04
老師好,夠買色帶打印紙之類的辦公用品專票抵扣的發(fā)票,怎么做賬
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2019-12-04
按揭購(gòu)入設(shè)備,2年期滿后取得專用發(fā)票,可抵扣,現(xiàn)在怎么做賬及折舊什么時(shí)間開始計(jì)提?
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2019-11-22
我收到一張金額2486的專用發(fā)票,但是沒有規(guī)格型號(hào),只有貨物名稱,因?yàn)槭巧显率盏降模椰F(xiàn)在是否一定要退回?還是可以抵扣?
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2019-06-20
老師 好,有個(gè)公司 在 給我們的 專用發(fā)票的 上面蓋了 公章,還可以認(rèn)證嗎,還能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝解答,具體請(qǐng)看 附件圖片
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2019-10-11
公司購(gòu)買了一批燈具用于辦公樓裝潢兩萬多,增值稅可以抵扣嗎?入什么費(fèi)用好?
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2018-10-16
老師你好,本月進(jìn)了一張大額的進(jìn)賬發(fā)票,現(xiàn)在不夠一些銷項(xiàng)專用發(fā)票如果等下個(gè)月再進(jìn)行抵扣有沒有問題,要不要當(dāng)月繳企業(yè)所以稅,還是可以等下個(gè)月開夠銷項(xiàng)再進(jìn)行繳稅
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2019-09-29
老師好!請(qǐng)問我們公司新購(gòu)入一臺(tái)轎車,價(jià)值25萬元,現(xiàn)在500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以直接抵扣,那我們這輛車直接入費(fèi)用還是像之前一樣入固定資產(chǎn):再分期折舊?
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2020-07-10
支付道路 橋 閘通行費(fèi) 可以抵扣增值稅嗎?是按照?qǐng)D片這樣報(bào)稅嗎?為什么我們以前會(huì)計(jì) 沒有這樣告訴我,以前都是做的直接做費(fèi)用
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2018-10-18
老師,所有的費(fèi)用,不管是開專票還是普通票,都可以用來所得稅匯算抵扣。是嗎?
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2019-07-21
收到對(duì)方公司開的代繳社保的專用發(fā)票,我要怎么做帳,怎么抵扣
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2017-02-17
中國(guó)聯(lián)通分公司的通信業(yè)務(wù)收款收據(jù),蓋了收款專用章,外賬能抵扣這寬帶費(fèi)用嗎?就只有這個(gè)收款收據(jù)
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2015-11-23
我們先開具了發(fā)票給被掛靠方抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在按照被掛靠方的扣款方式扣除費(fèi)用后的金額大于我們之前開具的發(fā)票金額,這個(gè)差額是怎么產(chǎn)生的?這個(gè)差額應(yīng)該怎么處理?
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2021-11-23
做這個(gè)月做的留抵稅,那么附加稅是不是就不用交
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2022-03-13
增值稅留抵稅是什么???和增量稅還有存量稅是什么關(guān)系?
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2022-04-01
您好,我們單位是采用簡(jiǎn)易納稅的,主營(yíng)業(yè)務(wù)是房屋租賃,一般費(fèi)用不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問用于維修固定資產(chǎn)的費(fèi)用支出取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我是一般納稅人。謝謝
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2020-06-30
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這個(gè)會(huì)計(jì)科目是表示用工資來償還其他應(yīng)收款(如代墊的費(fèi)用),那具體是指用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款呢?
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2020-06-07
1.金稅盤報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫(kù)存現(xiàn)金480元,2抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,這樣做對(duì)嗎?我12月不用交稅,是不是把需抵減的480元先填上,到下個(gè)月有稅的時(shí)候再抵扣,對(duì)嗎?
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2019-01-05
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的()可從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16