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建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去,直接留在期末余額,這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
增值稅一般納稅人,5月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯開免稅普票,本月申報增值稅報表提示要填列附表增值稅免稅明細表,但企業(yè)實際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)啊!
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2019-07-08
金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表中填列,增值稅納稅申報主表中沒有自動反饋,在主表中的第23項應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
小規(guī)模企業(yè)開的普通機打發(fā)票在季度申報的時候要在增值稅納稅申報表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
上個月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個月退回來作廢了。對應(yīng)的增值稅在填報增值稅申報表時,填在哪一欄里?
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2018-09-01
物業(yè)公司,這個月首次領(lǐng)取面額5元定額停車發(fā)票100張,本月用去50張,我次月納稅申報增值稅,應(yīng)該填寫申報表時填寫在哪張表,哪個地方,金額怎么計算
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2018-07-26
老師,國稅申報增值稅時,由于四舍五入的問題,企業(yè)賬面上的增值稅與申報表的數(shù)字查了幾分錢。導(dǎo)致了一種情況,比如說:企業(yè)賬面留抵稅額100元,申報表留抵稅額100.03元,那下月記稅時怎么做呢?
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2015-11-06
etax3中“增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
在增值稅納稅申報表中,本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表需要填寫嗎?
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2017-04-12
請問什么情況才需要填報增值稅減免稅申報明細表?我上個月開了0稅率的國際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報時增值稅減免稅申報明細表需要填嗎
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2019-07-05
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報10月的稅時,打開國稅申報,只有財務(wù)報表,沒有增值稅申報表,得去國稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
稅控系統(tǒng)維護費填在增值稅申報表附4表嗎?本期沒有增值稅要交,是不是就不能抵扣,只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
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2018-03-12
老師,個體工商戶增值稅申報時未達起征點的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23
房地產(chǎn)《增值稅預(yù)繳稅款表》是在國稅辦稅廳手填嗎?網(wǎng)上增值稅月報表中好像沒有此表?相關(guān)附加稅是在地稅網(wǎng)上申報,對嗎?
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2017-02-08
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項稅,只有項目工程款已認證的進項稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報表都是0申報
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2018-07-10
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報的無票收入紅沖,請問增值稅申報表,應(yīng)該怎樣填寫?
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2020-07-15
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報表中,怎么填,,增值稅報表自動出來本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報
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2021-10-25
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12