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老師,我們銷售外購(gòu)的免增值稅的有機(jī)肥,有機(jī)肥是外購(gòu),但是包裝物是我們自己購(gòu)買(mǎi)的,發(fā)到工廠去包裝有機(jī)肥的,包裝物外購(gòu)的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)給我們的增值稅專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們能抵扣嗎,還是都要算到包裝物的成本里
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2024-06-06
老師增值稅一般納稅人 為什么進(jìn)貨時(shí)取得的增值稅普通發(fā)票 不計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅科目 而銷售是開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅科目
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2020-07-14
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-09-18
各位老師早上好:?jiǎn)挝讳伱娉鲎饨o個(gè)體戶,我是負(fù)責(zé)給出租戶們,代開(kāi)增值稅發(fā)票,一戶年租費(fèi)是32560元,稅金才租費(fèi)里繳,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)多少錢(qián)
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2021-04-07
20×9年5月20日,甲公司委托乙公司銷售A商品1500件,乙公司按每件400元的價(jià)格出售給客戶,甲公司按照售價(jià)的10%不含增值稅支付給乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值 稅率為6%)。該商品成本240元/件,增值稅率為13%,乙公司實(shí)際銷售時(shí),向買(mǎi)方開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上注明A商品的售價(jià)600000元,增值稅額78000元209年8月18日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷清單時(shí),向乙公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅發(fā)票 20×9年8月25日,甲公司收到乙公司在扣除手續(xù)費(fèi)后的銷售款項(xiàng),并已將其存入銀行:同時(shí)收到乙公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,手續(xù)費(fèi)60000元,增值稅3600元.
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2021-06-16
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬(wàn)元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-03-15
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價(jià)1800萬(wàn)元、累計(jì)折 l 50萬(wàn)元. Bi 提減廈準(zhǔn)備10萬(wàn)元、公允價(jià)值為1500萬(wàn)元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對(duì)價(jià),自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權(quán),能夠?qū)Ρ緦?shí)施控制、合井日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)僅為0萬(wàn)元.甲公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付審計(jì)変50元,甲公司與丙公司的會(huì)計(jì)年度和采用的會(huì)計(jì)政策相同,不考慮除増值稅以外的相關(guān)稅費(fèi)等其他因素,
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2021-04-27
小規(guī)模代開(kāi)增值稅發(fā)票稅率是多少呢
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2019-01-22
老師好,我有4張發(fā)票增值稅發(fā)票沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證。時(shí)間點(diǎn)為: (1)2018-12-06 (2)2019-02-01 (3)2019-02-11-這張發(fā)票錯(cuò)開(kāi)的,是給孩子買(mǎi)的尿不濕,不應(yīng)該開(kāi)增值稅發(fā)票,錯(cuò)點(diǎn)了。(4)2019-03-20 問(wèn)題: 1、所有已經(jīng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票必須要進(jìn)行認(rèn)證嗎? 2、上面第3張發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了還能退回嗎?是京東發(fā)票 3、這幾張發(fā)票要是認(rèn)證的話我怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)上的處理?怎么進(jìn)行轉(zhuǎn)出?麻煩老師幫我寫(xiě)下分錄。謝謝
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2019-08-09
開(kāi)增值稅發(fā)票清單能開(kāi)2種折扣么?
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2018-08-22
老師這是去稅務(wù)代開(kāi)房租發(fā)票的稅費(fèi)明細(xì)表,但是有幾個(gè)地方的稅率還是不太明白,代開(kāi)增值稅發(fā)票下住宅下:月租金<31500,增值稅=租金/1.05*1.5% 這里租金/1.05不應(yīng)該就是增值稅稅率為5%,為什么后面又乘以1.5%不明白。
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2020-12-21
小規(guī)模,不代開(kāi)增值稅專票的情況下,開(kāi)增值稅普票用不用繳稅
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2016-10-12
1,小規(guī)模公司進(jìn)了一批貨,進(jìn)海關(guān)的時(shí)候開(kāi)了張進(jìn)口增值稅稅款金額一萬(wàn)多,稅率16%。這個(gè)發(fā)票可以抵扣稅率嗎?2,這批貨現(xiàn)在賣出,客戶要求開(kāi)發(fā)票,能開(kāi)增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票呢?哪一種發(fā)票可以抵扣稅率的?
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2018-09-06
請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局可以下載代開(kāi)增值稅發(fā)票繳納款申報(bào)單嗎??公司租賃個(gè)人房產(chǎn),代開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)的表單
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2022-06-08
處置固定資產(chǎn)怎樣申報(bào)增值稅開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票 一張普票
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2019-08-12
什么是增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái),什么是增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)
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2018-12-13
火車票機(jī)票的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表二的哪行?
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2019-06-13
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開(kāi)錯(cuò)了,然而我已開(kāi)具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票了!
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2022-05-06
4就某化妝品公司系增值稅- 一般納稅人,2019年10月 有關(guān)購(gòu)銷情況如下: (1)向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品,開(kāi)具的增值稅專 用發(fā)票注明的銷售額為1000000元:計(jì)算時(shí),給予對(duì) 方5%的現(xiàn)金折扣,另開(kāi)紅字發(fā)票入賬。(高檔化妝品 消費(fèi)稅稅率15%) (2) 向某日用品零售商銷售高檔化妝品,開(kāi)具增值稅 普通發(fā)票注明金額67800元。貨款已收訖。 (增值稅 稅率13%) 要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題: (1) 問(wèn)題(1) 中的消費(fèi)稅稅額是多少? (2)問(wèn)題(2) 中的消費(fèi)稅稅額是多少? (3)該公司本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額是多少?
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2022-06-17
合作社收到林下經(jīng)濟(jì)中藥材種植工程款開(kāi)的增值稅發(fā)票含稅100000,做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100000。合作社發(fā)用工工資,我做的分錄是:借:專項(xiàng)應(yīng)付款100000貸:銀行存款100000現(xiàn)在到稅務(wù)局交的增值稅2912.86,這個(gè)分錄怎么做?這2912.86就是之前開(kāi)100000工程款的增值稅
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2019-03-05